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咨询一下老师,更正以前年度企业所得税,收到多缴纳的企业所得税税款,该计到哪个会计科目

2022-12-12 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 18:23

您好,这个是属于作为以前年度损益调整的

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您好,这个是属于作为以前年度损益调整的
2022-12-12
你好  借银行存款贷应交税费-应交企业所得税 ; 借 应交税费-应交企业所得税 贷利润分配-未分配利润 
2021-01-05
你好!这种情况可以通过做账务处理来纠正。具体操作是:借记“个人所得税”科目,贷记“营业外支出”科目,金额为滞纳金的数额。这样就可以将滞纳金从个人所得税科目转移到营业外支出科目。希望这能帮到你!
2024-11-04
你好,稍等我发给您分路。
2023-07-12
您好 借银行存款 贷应交税费, 借应交税费 贷未分配利润,
2020-09-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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