你好同学,题目不全,咨询什么问题

四、综合业务核算[资料]千玺公司2021年12月份发生有关经济业务如下:1.投资者追加投资100000元,存入银行。2.向银行借款200000元,为期半年,借款年利率6%,到期一次还本付息,存入银行。3,计算上述借款第一个月的利息。4.以为期半年的银行借款50000元直接偿还前欠的购买材料款。5费1500元,并结转材料采购成本。8.以银行存款预付购乙材料款30000元。9.以银行存款支付前述应付货款11700元。10.采购预付货款的乙材料,价50000元,增值税6500元。冲销原预付货款30000元,不足部分以银行存款支付。11.以银行存款支付上述乙材料的运杂费1000元,并结转材料采购成本。12.领用甲材料一批,其中生产A产品耗用135000元,生产B产品耗用150000元,车间一般耗用5000元,企业管理部门一般耗用3000元。13.从银行提取现金150000元,以备发放工资。14.以现金150000元支付职工工资。15.登记本月应付工资,其中生产A产品工人工资60000元,生产B产品工人工资50000元,车间管理人员工资5000
1、(分录题,20.0分)正达公司2021年12月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的资金200000元,款项已存入银行。(2)向银行借入3年期借款300000元存入银行。(3)企业购入-台需要安装的设备,设备价款60000元,增值税为10200元,运杂费为1500元,安装费用5000元,款项均通过银行存款支付本月安装完成,交付使用,结转固定资产成本。(4)向博达工厂购入材料批,货款共计6800元,增值税为1156元,款项以银行存款支付。同时支付上述材料运杂费960元(按材料重量分配运杂费),材料已验收入库。(甲材料100千克,共1300元;乙材料500千克,共3500元;丙材料1000千克,共2000元(5)本月各种材料耗用情况如下:生产A产品领料15000元,生产B产品领料9000元,车间般耗用领料1200元,厂部行政管理部门一般耗用800元,共计26000元。(6)本月发生的工资费用如下:生产A产品工人工资4000元,生产B产品工人工资3000元,车间管理人员工资1200元,厂部管理人员工资2000元,共计1020
(l)接受大力公司投资50000元存入银行。(2)收到电子公司投资,其中设备估价50000元交付使用,材料价值10000元验收入库。(3)自银行取得期限为六个月的借款100000元存入银行。(4)上述借款年利率6%,计算提取本月的借款利息。(5)经有关部门批准将资本公积金30000元转增资本。(6)用银行存款40000元偿还到期的银行短期借款。(7)购入不需要安装的机器一台,买价30000元,增值税5100元,包装费500元,运杂费400元,全部款项已用银行存款支付。(8)企业购入甲材料一批,价款100000元,增值税进项税额17000元,运杂费500元,材料已验收入库,款项用转账支票支付。(9)企业以银行存款支付前欠供应单位的购料款70400元。(10)分配本月份职工工资43000元,其中:甲产品生产工人工资15000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资4000元,行政管理人员工资6000元。(11)按工资总额的14%计提职工福利费。(12)以存款支付电话费1000元,其中,车间电话费400元,管理部门电话费600元。(13)计
某企业2021年1月发生如下经济业务:1.从银行取得期限为1年的借款60000元,存入银行。2.收到投资人投资款120000元,存入银行。3.接受投资人投入设备一台,原价120000元,评估价值100000元。4.职工李明外出归来报销差旅费3000元(原借支2500元)。5.向银行借入期限为3年的借款200000元,存入银行6.购入不需安装设备一台,买价100000元,增值税13000元,运杂费6000元,所有款项以银行存款支付。7.向冠华公司购买A材料一批,买价40000元,增值税5200元,买方负担运费200元,所有款项尚未支付,材料未入库。8.上述A材料验收入库,结转其采购成本。9.生产甲产品耗用A材料10000元,B材料8000元;生产乙产品耗用A材料12000元;车间一般性耗用B材料5000元。10.分配本月工资费用,其中:甲产品工人工资15000元,乙产品工人工资20000元,车间管理人员工资5000元。11.提取现金,发放本月职工工资。12.计提本月职工福利费,其中:甲产品工人福利费3000元,乙产品工人福利
伊利公司2022年11月发生下列经济业务,要求根据资料编制会计分录:(1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。(2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。(3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。(4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。2203043200(5)14日,以银行存款支付违约金2000元。(6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。(7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。(8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。借和贷一定要带金额!!!
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
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老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
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劳务派差额计税可以部分开普票部分开专票吗
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税