你好!开红字发票的话原分录红字冲回就可以,会递减当月销项税金
跨月销售发票红冲如何做账老师? 成本结转以及进项抵扣这方面
老师,请问购买方收到专票已结账未抵扣,次月又把发票退给销售方了,销售方红冲了但是不提供红字发票,购买方可以直接冲销进项税吗?
老师您好!上个已经结转的成本多了,如何做冲销的分录呢?(进项票上个月开错了,对方冲红重开,金额比上个月少)
3月抵扣的进项税,本月因为商品质量问题想让对方红冲发票,现在4月还没结账,4月的账面可以做进项税额转出吗,5月/6月如果红冲,红冲的发票可以作为4月凭证的附件吗?
老师,有张进项发票我算抵扣的税率错了,这个月冲了,出现成本余额在贷方,这样我结转成本的时候记贷方红数还是记借方
老师 说下会计分录处理 收入 成本 进项销项
上个月原分录你怎么做的?借方是银行存款还是应收?写一下,我给你改