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老师,我这个月税控盘抵扣了280元,现在导致未交增值税贷方有280余额怎么处理

老师,我这个月税控盘抵扣了280元,现在导致未交增值税贷方有280余额怎么处理
2022-12-13 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 10:35

你好;  你这个未交增值税应该是借方有280元金额哦; 你是不是结转错误了   

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快账用户8179 追问 2022-12-13 10:38

这个是这个月缴费的分录,老师你帮忙看看,这2个分录哪里有错

这个是这个月缴费的分录,老师你帮忙看看,这2个分录哪里有错
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齐红老师 解答 2022-12-13 10:42

你好;   分录是对 ;  对的哈   

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快账用户8179 追问 2022-12-13 10:45

那这样,未交增值税贷方还有280,要不要把应交增值税减免再做一个分录转成未交增值税借方

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齐红老师 解答 2022-12-13 10:48

 你好; 贷方有280 元; 说明 就不对的 ; 你肯定是科目 结转不对哈   

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快账用户8179 追问 2022-12-13 10:51

我发的就是这2个 月的分录,其他也也没做了,

我发的就是这2个
月的分录,其他也也没做了,
我发的就是这2个
月的分录,其他也也没做了,
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齐红老师 解答 2022-12-13 10:54

你减免的280元要 结转的; 借应交税费- 应交增值税-转出未交增值税280 到  应交税费 -减免税额 280 ;  借   应交税费-未交增值税280 贷   应交税费- 应交增值税-转出未交增值税280 

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快账用户8179 追问 2022-12-13 10:55

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-13 10:58

不客气的; 帮到你就好   

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你好;  你这个未交增值税应该是借方有280元金额哦; 你是不是结转错误了   
2022-12-13
您好 最后要结转的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2022-04-11
同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2022-09-08
借管理费用 贷应交税费应交增值税
2025-04-17
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-04-09
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