你好; 意思库存明细账期末是0 ;但是你实物还有数据是吗
老板有两个公司,A公司是专门批发的,B公司是做零售的。然后现在仓库有个进销存系统,财务没有另外一个进销存,但有权限登录看,这个进销存和做账也不相通。这个系统进、销、存是独立的,就是不能进销存体现在同一份表格里。现在问题1:结转成本的价格就用不了先进先出发,月末加权等,每次做账只能大概选一个成本价(成本价幅度不大,几乎不变)。但这样的话,我好像不能核对出和仓库的账是否一致。他盘点的真实数据只能和他仓库系统的库存数作对比?但与我财务账上对比不了吧?要怎么解决好呢?
老师:请教一下,就是 我们公司库存,一直不准,虽然是个外贸公司,我们也有些库存的,但是之前财务是把每月采购的东西全部结转了,账面上公司库存为0.但是跟实际是对不上,有些货已经成为尾货,一直在仓库没有卖掉的,目前问题就是,一直没有按真销量去核销,这块的话,会有啥风险么?
老师好,我们是贸易公司,卖饮料的,公司饮料库存金额在550万左右,老板自己销了400万左右,都是一些小商铺,个人这些七七八八的,都没有开发票出去,现在申请为一般纳税人后老板才告知这个事情,也就是说实际库存只有150万的货了,但是账上还有400万的库存是已经销了,但是没有开具发票的,怎么办呀,现在已经成为一般纳税人了,现在开票都没有专票抵扣了,该怎么做呢?
老师,咨询个问题,就是之前购进的货一直没有卖出,现在税务稽查,让我们自查自纠,我们现在想要把这些票做进项转出,但销售方不愿意开红字发票给我们,这样的话虽然我们税额转出了,但账上没有对应的红字发票能冲库存吗?这样是不是系统里面的库存还存在,,这样这样情况这个库存怎么处理呢?
老师请问一下,我刚入职了一家商贸公司,这家公司的账以前是代理记账公司做的,没有设置库存商品科目,他们以前收到进项票的库存商品直接入主营业务成本,现在2025开始我要建库存商品,但我也不知道以前剩余那些库存商品没开出去,老板也不知道,那2025年一月建库存商品开始,是不是开票后没有库存商品结转的就不结转主营业务成本,有的库存商品的就结转,慢慢的自己整理个进销存表格,这种操作对不
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
意思库存明细账期末是0 ;但是你实物还有数据是吗====是的
你好; 那你 之前是不是多结转了成本; 去红冲了。 检查下