你好 大多数 一般是按收入为基数的

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
一家DIY手工店(有限责任公司),主要经营就是我们提供原材料,顾客来店里做手工。比如我们提供银条、各种工具、指导,顾客可以做戒指、手镯之类的。我们就按不同产品来定价。现在要做全面预算,全面预算要销售预算、生产预算、直接材料、直接人工、制造费用、单位产品成本预算、销售管理费用预算等等,但是我觉得DIY手工店不是生产型企业,具体不知道应该用哪几个表比较合适。不事生产型企业生产预算表是否要写呢?我们购进的原材料是否因该写进直接材料预算表中呢?因为该DIY手工店主营项目不仅只有银饰系列,还有其他手工项目,涉及到的原材料很多,不知道该怎么写。还有该DIY手工店的员工主要是负责销售、宣传和指导顾客制作,那直接人工预算表又要怎么填呢?
我公司是小规模,2022年3月30日给客户开了张专票 借:应收 贷:主营收入 贷:销项税(1%)还没来的急上货,没有成本,后31日客户说不要了,请问我这季度的增值税及所得税怎么填呢?1.因为已经开了专票了,只能做收入了,交增值税,之前本公司从未有过收入,所以下月红冲时,增值税没有正数可抵,不知税务局是退钱给我们,还是待有正数是再抵?如退税都要什么手续,要不要购销合同?2.所得税只有收入没有成本要交所得税的,后期再退比较麻烦,能不能3月先暂估个成本,让收入=成本?下月再冲收入,冲成本呢?
1天成公司20x8年的销售额为100万元这已是该公司现有设备的最大生产能力已知该公司20x8年税后净利占销售额的4%,20x8年12月31日的资产负债表有关项目资料如表所示。表天成公司资产负债表20x8年12月31日期单位:元资产负债及所有者权益银行存款40000应收票据及应收账款120000未交税金60000应付票据及应付帐款140000存货200000长期投资200000固定资产350000实收资本500000无形资产29000未分配利润100000资产合计1000000负债及所有者权益合计100000又假设20x9年预计销售收入为150万元,股利发放率预计为40%。计划年度折旧基金提取数为100000元,其中60%用于更新改造原有的设备,又假定20x9年的零星资金需要量为30000元。要求:按销售百分比法预测计划年度(20x9年)需要对外追加资金数。2.结合上题的资料,天成公司销售单价敏感度为13%,单位变动成本敏感度为10%产销量敏感度为6%,固定成本敏感度为3%,假定企业计划下期利润比基期利润增长25%。要求:根据上述(咋就说这题都不懂不会写,能不能给个过程答案)
税务的处罚在电子税务局哪里可以查到
朴老师你好,若是老板是海南开公司,可以享受哪些政策优惠,麻烦详细说下
老师好,我们公司今年产生的贷款利息,明年开票行不行,明年开的话能不能抵扣增值税呢
如果公司今年营业收入636万 增值税6%税率 其他没有可以抵扣的进项 公司房租40万一年 房租税费由公司承担 房东净得40万 如果房租开普票增值税附加税减免 只要交个税房产税印花税综合税率6.5% 如果房租开专票 增值税附加税6.175% 加上个税房产税印花税综合税率6.5% 综合税率12.675% 开普票划算还是专票划算
老师,总公司基本账户被冻结了,在账户解冻之前,都是在分公司代付工资和报销,请问我作为分公司的财务,我只跟总公司挂往来吗?这费用是属于总公司的吧?费用是不是应该是总公司的财务做账?那我分公司这边跟总公司挂往来账的话,我的附件是什么,就是代付工资和报销的话
老师客运服务费可以抵进项吗
增值税附加税减免的部分还用入账吗?
老师,我们这边统计局每个月要公司财务在国家系统里面报送经营财务相关数据,每年由当地的财政局拨6000元打到公司账户,让公司代付给财务数据报送人员作为报酬奖励资金,请问把这6000元钱打给财务后,公司收到钱6000元,后又将6000元转账给报送财务数据人员,今天去当地税务局咨询了一下,说公司不用做收人,但是收到钱的报送数据人员需要按工资薪金报个税,请问按照这思路处理怎么写分录呢?
我们公司是一般纳税人,因为公司投标需要税务增值税完税证明,但是现在没有发票可以开,系统进项留抵税额还有20万,有没有什么办法可以补救一下。
老师异地有设备安装,预缴增值税的分录怎么做
具体给多少个点我要如何测算呢
你好,具体几个点是根据单位实际情况的。一般是1%左右。