借:营业外支出,贷:银行存款, 应交税金-应交增值税(进项税额转出)

老师,请问外贸企业一般纳税人,做出口退税,是啥意思,如果厂家给我们开的增值税专用发票进项税我们已经抵扣过了,该怎么处理呢,谢谢
老师我公司是进出口企业,上月有一批进口料件转作内销,在海关缴纳了进口增值税\进口关税\增值税缓息\关税缓息,请问一下增值税\进口关税\关税缓息应该如何做账务处理,
老师,我们是药店,外购了口罩等捐赠给了医院,请问如何账务处理?
老师好!我们药店购进了一批口罩等,捐赠给了医院。请问增值税、企业所得税如何处理?
老师您好!我是一家房开企业,外购了一批物资用作免费赠送给客户,在税法上,购进的货物应视同销售,缴纳增值税,赠送的物资在会计分录上作业务招待费处理,请问这笔会计分录怎样做?
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
企业所得税视同销售处理
莫老师,购进时拿到是普票,应交税金就不做了吧。
是的没错, 是这样的