同学你好 借应交税费 贷银行存款

请问老师,这个海关进口增值税专用缴款书,是我司的一般贸易退回业务,属于我司出口的产品,客户退回,做了进口处理,那我交的进口增值税和关税,还有进口的产品,分别怎么入账?
(10分)某市一家进出口公司为增值税一般纳税人,2020年7月发生以下业务:从国外进口中档护肤品批,该批货物关税完税价格230.69万元。该批货物已报关,取得海关开具的增值税专用缴款书已知进口护肤品的关税税率为10%,增值税税率为3%。要求:(1)计算上述业务应缴纳的进口关税(2)计算上述业务应缴纳的进口环节增值税
老师我公司是进出口企业,上月有一批进口料件转作内销,在海关缴纳了进口增值税\进口关税\增值税缓息\关税缓息,请问一下增值税\进口关税\关税缓息应该如何做账务处理,
华业公司为进出口一般纳税人企业,2022年6月进口键盘5000台,每台关税完税价为100元,进口关税税率为60%。已缴进口关税和海关代征的增值税并取得增值税完税凭证。当月出售该批键盘,不含税售价为150元,并且全部售出。请计算进口环节的增值税和销售环节的增值税
某商贸公司2021年10月进口货物一批,该批货物被核定购买价格为100万元。货物报关后,公司按规定缴纳了进口环节的关税,缴纳了进口环节的增值税并取得海关开具的海关进口增值税专用缴款书。假定该批货物在国内全部销售,取得不含税销售额240万元。货物进口关税税率100%,增值税税率13%。要求计算:(1)进口环节应缴纳的关税和增值税(2)国内销售环节应缴纳的增值税税额
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题