你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
某生产企业为增值税一般纳税人,所销售的商品增值税税率均为13%,2019年10月份发生如下业务,均已通过银行存款收讫或支付,对如下业务作出相关会计处理。 (1)从小规模纳税企业购进一批原材料,材料已验收入库,取得普通发票注明含税价款为20000元。 (2)购进一台生产设备,取得增值税专用发票注明的不含税价款为300000元;同时支付运费,取得的增值税专用发票注明不含税价款为1000元。(3)当月批发销售商品一批,开具的增值税专用发票注明不含税价款为550000元;零售商品取得含税销售额452000元。 (4)采用折扣方式销售商品一批,不含税销售额300000元,给予折扣10%,开具发票时销售额和折扣额在同一张发票上已分别注明。写会计分录
1月4日,与永达公可签订销售合同,销售实木餐桌200件给永达公司,合同注明不含税售价为每件3800元,开具增值税专用发票公司提供给永达公司的商业折扣为10%.个打折扣合同总价(不含税)为760000元,折扣后不含税总价为684000元,增值税金数为88920元,(销售合同中,商品价款与増值税税款分别列示)。公司开具的增值税发票中,已将销售款与折扣款开具在同一张发票中。现金折扣条件为2/101/20N/30,计算现金折扣按含税价。公司已于当日将商品发出,永达公司已验收入库。
公司举行促销活动,销售自产电脑100台元,元不含税,售价为4000元每台,现给予8%的折扣开具增值税专用发票时,销售额和折扣额在同一张发票上注明的分录怎么做
(8)5月8日,从迪菲公司购进配件一批,取得增值税专用发票,发票上面注明价款20,000元、税款2600元,货款已付,货物已验收入库。用现金支付运费400元,取得普通发票。(9)5月10日,销售给某机电公司B型号设备30台,每台不含税价款16000元,按协议折扣5%,已开具增值税专用发票,折扣额已在增值税专用发票的金额栏内注明,货已发出。同时,随同产品一起售出包装箱30个,不含税价每个100元,开具增值税专用发票。款项518670元已存入银行。(10)5月11日,向小规模纳税人天阳公司售出20吨丙材料,开出58500元的普通发票,款项已存入银行。·(11)5月12日,将B型设备3台转为本企业自用,每台实际成本8.000元,未开具发票。(12)4月3日,以分期收款方式销售一批配件,不含税价款540000元,在合同中双方约定分三次支付货款并开具增值税专用发票,合同中约定的收款日期分别为5、6、7月的12日。4月28日,发出产品。5月12日,收取第一笔款项。
题目完整,请问老师怎么写会计分录谢谢您!(1)5月8日,从迪菲公司购进配件一批,取得增值税专用发票,发票上面注明价款20,000元、税款2600元,货款已付,货物已验收入库。用现金支付运费400元,取得普通发票。.(2)5月10日,销售给某机电公司B型号设备30台,每台不含税价款16,000元,按协议折扣5%,已开具增值税专用票,折扣额已在增值税专用发票的金额栏内注明,货已发出。同时,随同产品一起售出包装箱30个,不含税价每个100元,开具增值税专用发票。款项518670元已存入银行。(3)5月11日,向小规模纳税人天阳公司售出20吨丙材料,开出58500元的普通发票,款项已存入银行。.(4)5月12日,将B型设备3台转为本企业自用,每台实际成本8,000元,未开具发票。(5)4月3日,以分期收款方式销售一批配件,不含税价款540000元,在合同中双方约定分三次支付货款并开具增值税专用发票,合同中约定的收款日期分别为5、6、7月的12日。4月28日,发出产品。5月12日,收取第一笔款项。
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄