你好,这个分包款你们收到了发票吗?是异地的吗?不光看合同。全部都收到的情况下,你的收入没有开出这么多来,你的收入和分包款填写一样的,剩下的以后再抵扣。

问题1法人名下有两家公司,一个是小规模一个是一般纳税人,两个公司经常出现资金余额足无法支付,所以两公司之间经常资金转来转去。 问题2:经常使用小规模公司名义订立合同开销售发票,而以一般纳税人名义订合同取得进项发票,公司是做广告服务类,如果做帐没有进项票,无法抵减成本正常交所得税之外,不知道这种操作是否可行? 问题3:公司的客户经常要求高开发票,比如1万的广告费,要求开3万的销售发票,正常缴纳增值税,合同也是按3万做,客户后面转3万到我们公司公帐,然后差额我们再转给其它公司,其它开发票过来。 麻烦老师结合上面的问题,帮我分析一下,企业存在哪些风险,作为我的岗位有哪些风险?是否能继续工作下去?
建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
工程预缴是按照开发票的进度减去分包开进来的发票去预缴,因为这两者会存在时间差异,会导致金额不匹配,出现倒挂情况。还是说直接按照总包合同金额减去分包合同金额去预缴呢
我有一个工程项目,总包开出去发票的金额很大,但是分包的工程因为有纠纷一直没开进来发票,我这边怎么预缴呢,这样按照总包开票金额-分包开票金额的话就会预缴很多,等到后期分包发票开进来了,我这边也没法减去了。
请问下老师,去年第四季度企业所得税填写时,填写营业成本是包含了期间费用在里面的,这进行汇算清缴 发现营业成本跟期间费用填写是分开了的,填写营业成本时需要把期间费用金额减出来才行,就会导致营业成本与去年第四季度的金额有差异,系统自带就有风险提示,让更改 这种情况该怎么办?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
是的,目前我总包开出去的发票金额小于分包开进来的金额。你的意思是说填一样的,分包发票剩余的下次万帮数字开出去时再抵扣是吗。
对的,是的,是这么做的。
我有一个工程项目,总包开出去发票的金额很大,但是分包的工程因为有纠纷开进来发票金额很小,我这边怎么预缴呢,这样按照总包开票金额-分包开票金额的话就会预缴很多,等到后期分包发票开进来了,我这边也没法减去了。
是这样比如说我总包合同金额是100万,分包合同金额是80万,然后总包按照进度已经开出来发票100万,但是分包的发票只收到20万,那这样的话,我只能按照(100-20)差额预缴吗
分包这个是异地的还是当地?