同学,你好 当作借款

请问老师,11月应该发放10月份的工资,但因为有点问题,导致12月初才发放了一小部分人。11月账套也没有做发放工资的分录。而12月份正常应该发放11月的工资,也未发放。所以12月工资的分录应该怎么做呢,麻烦老师看的仔细一些谢谢。
老师,比如11月的工资11月发放是不是就可以做 借管理费用工资 贷:银行存款, 如果11月的工资12月发放,但是11月有预支, 预支分录,借应付职工薪酬 贷银行存款, 然后再计提,12月放放工资就减去已经发的是这样不
老师您好 我们11月的工资12月发的,11月的时候计提工资40500元,有个同事11月预支了工资2000元,那我计提工资的分录怎么做呀?
老师,12月份年底做账没有发放11月份工资,应该就不用做发放工资的分录吧?1月发放11月和12月份工资,补做发放11月份工资的分录可以吗?但是11月和12月份工资我都计提了的
老师,小明11月工资4990,12月发放工资的时候,给他发了15000,因为他还另外预支了几个月的工资,那我11月计提工资的分录,跟12月发放工资的分录要怎么做?
老师,去年做了个分录:借:管理费用—服务费 10000 带:银行存款 10000 今年对方开了负数发票,怎么改凭证
老师,您好,医院开具的收费单据可以在企业所得税前扣除吗
老师这个开票开什么项目,我们是物业公司
老师你好!小规模的公司如果有150个员工做会计外账的时候,150个人员的工资发放的时候,公司的基本账户能不能把合计金额转给老板,然后以其他应付款的形式把工资发出去?还是说公司的基本账户要分别给这150个人去发工资转款?有啥简便有有利的方法
请问老师,企业雇用残疾人,退增值税是怎么算的?
我公司买入鸡蛋,再卖出鸡蛋。车用的油费,人工费是成本还是费用
合伙企业合伙人是否需要每月按工资薪金申报”个税和每季按生产经营所得申报个税
老师,门店撤店,有笔撤店拆除费,计入成本还是管理费用,还是营业外支出呢
请问出口走国际快递的报Cif价,运费发票就一张,可以拆一部分国内运费和国际运费入账可以吗?国内记销售费用,国外的就记其他运保费,可以吗?
老师客户已经签订了买产品的合同,单独增加的运费合同,开具发票时不让分摊到产品里,这个运费应该怎么开具才能节税又合规呢
可是12月对公转小明15000的时候,出纳写了预知工资这几个字
同学,你好 这个不要紧
那我12月给他申报个税按15000去报还是4990去报?
同学,你好 按照4999 其他的是借款,不是工资