你好,学员,计算甲公司当期应缴纳的增值税=200*0.13%2B360*0.13
.甲食品厂为增值税一般纳税人,主要从事食品的生产和销售业务,2019年2月有关经济业务如下:购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额26000购进办公设备取得增值税专用发票注明税额8500元;支付包装设计费取得增值税专用发票注明税额1200,购进用于集体福利的食用油取得增值税专用发票注明税额2600元销售袋装食品取得含税价款678000收取合同违约金56500,采取分期收款方式销售饮料,含税价款113000元,合同约定分三个月收取货款,本月应收取含税价款45200元,赠送给儿童福利院资产瓶装乳制品,该批乳制品生产成本2340元,同类乳制品含税价款3390元已知:本题涉及所有货物适用的增值税税率均为13%,成本利润率为10%:取得的增值税专用发票已通过税务机关认证要求:(1)计算甲食品厂当月发生的进项税额中准予从销项税额中抵扣的金额(2)计算甲食品厂当月销售袋装食品增值税销项税额(3)计算甲食品厂当月销售饮料增值税销项税额(4)计算甲食品厂当月赠送自产瓶装乳制品增值税销项税额
甲企业为增值税一般纳税人,2019年5月发生下列业务:①以一批金银首饰抵偿欠付丙企业货款价税合计11.3万元,并向丙企业开具增值税专用发票。甲企业该批金银首饰的成本为8万元;若按同类商品的平均价格计算,该批首饰的不含税价格为10万元;若按同类商品最高销售价格计算,该批首饰的不含税价格为11万元。②零售金银首饰取得含增值税销售额10.17万元,其中句括以旧换新首饰的含增值税销售额5.65万元。在以旧换新业务中,旧首饰作价的含增值税金额为3.39万元,甲企业实际收取的含增值税金额为2.26万元。要求:(1)计算甲企业以金银首饰抵偿欠款的增值税销项税额。(2)计算甲企业零售金银首饰的增值税销项税额。
某生产企业为增值税一般纳税人,5月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元,同时取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额28.25万元。(3)将试制的一批应税新产品用于对外投资;成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。(4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税额7.8万元,另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的专用发票。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5万元,取得相关的合法票据。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。收购的农产品用于13%税率货物的生产销售。请计算该企业5月份应缴纳的增值税额。
A公司为增值税一般纳税人,2021年5月份发生下列经济业务(1)购进材料一批,取得增值税专用发票上注明价款10万元,增值税13万元;在购货过程中支付运输费1万元,取得增值税普函发票,注明增值税0.09万元(2)购进包装物一批,取得增值税专用发票上注明价款6万元,增值税0.78万元(3)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另收取包1.13万元(4)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为791万,旧产品作价3万元已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定购进和销售产品适用的培值税率为13%,计算该企业当月应纳增值积额
2020年12月,甲公司(增值税一般纳税人)有关经营业务如下:(1)企业采取以旧换新的方式销售金银首饰,旧首饰的作价78万元,实际收取新旧首饰差价款共计90万元(不含增值税)。(2)销售一批食品给超市,取得不含税销售收入200万元,同时收取运费10万元,一起开具增值税专用发票。(3)销售袋装食品1000箱,取得不含税销售收入360万元,取得专用发票;另收取延期付款利息2.26万元(4)甲公司所属幼儿园领用甲公司自产的儿童食品50箱,作为“六一”儿童节福利免费赠送给小朋友,同类产品的不含税价格售价合计为10万元。(5)因保管不善,10月从浩宇企业(一般纳税人)企业购进的速冻食品(税率13%)霉烂变质,该批食品账面价值30万元,其中包含第三方大型物流企业产生运费成本为4万元,进项税额上月已经抵扣。(6)甲企业购进一批农产品大豆用于生产高级灌装食品,收购价款160万元。已知:甲公司取得的增值税专业发票当月均通过认证。要求:计算甲公司当期应缴纳的增值税
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
老师你好,请问销售返利,应该算销售费用还是冲减收入
老师线上店铺关了,还挂着有其他货币资金未提现到账的,账务应该怎么处理呀
老师,甲公司做电商,在开发票申请明细注明成本价结转成本可以吗?
我7月份因为基数不对多次在缴费工资申报,现在在社保费日常申报提交申报申报不了,如何处理