你好,公司之间的借款合同,根本不需要申报印花税啊

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
您好,公司之间的借款合同不需要缴印花税,那申报时,减免性质代码和项目名称应该选吗哪个
老师,你好,我申报时提示这个错误,什么意思呢? 表内表间校验返回错误信息:您满足“除小规模纳税人外月(季)销售额小于10(30)万元免征地方教育附加”的减免条件,请在《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》第3行“减免性质代码”列中选择该减免,且对应“减免税(费)额”应等于“本期应纳税(费)额”。;主表第5行(二)按简易办法计税销售额“一般项目”列“本月数”需大于等于《附列资料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
您好,有几个问题需要请教下 1.新公司很多成本进项票,年底应交税费是负数,应如何调账?进项和销项无需计提,是否需要计提应交增值税?相关分录是什么?2.股东打钱未备注投资款是否可计入实收资本,是否需缴纳印花税?相关分录是什么?3.刚成立发生的费用是否可计入开办费?直接缴纳半年房租是否可一次性计入开办费?不是刚成立时期,发生同样的情况该如何账务处理呢?4.大额软件服务费发票是计入管理费用还是无形资产?5.小额支出只有小票可以入账吗?汇算清缴需要调吗?6.无票只有私人付款记录可入账吗?7.公户预支给员工的钱,员工无票报销,但实际发生了这笔费用,该如何解决呢?8.3月付钱买的,4月收到发票如何账务处理?
你好老师,小微企业这月报印花税的时候还有六税两费减免政策吗?减免性质代码和项目名称那里填哪个?填上金额之后出来的是全额的税额
我们公司是一般纳税人,这个月,被税务稽查,要求2024年补无票收入100万,请问老师,那我是更正2024年年报就可以了是吗?还要更正2024年第4季申报表吗?
老师好!KTV个体户被查账征收了,没有开过票,也没有做账,这个季度税务打电话要申报,是不是0申报,里面还有娱乐文化事业建设费也是0申报吗?谢谢!
收到个人所得税手续费返还会计分录
老师,请问一下,公司是小规模纳税人,3月26号签了一份购买设备的合同,总金额为18万,3月份公户已经付了15万,暂时没有发票,这种情况4月份要不要交印花税?
老师好,我们供应客户货,有10%的质保金或者保证金一年以后回,但是老板为了提前回钱,人家只给了8%,那这百分之二怎么记账?发票要冲红吗,谢谢
我租了个游艇,对方给我开票,怎么区分是开租赁,还是开 服务 类发票?
公司是商贸行业,目前都没有销售额,但公司有员工一直在外跑业务,跑业务取得的通行费,汽油,餐饮,这些费用都计入开办费中是吧?如果下个月有销售额了,这些费用是不是就要计入到销售费用—差旅费中?
老师好!生产成本余额有点大,因为折旧一个月就有7万,开票很少,导致账面一直亏损,这种情况工费结转多还是少,少了生产成本余额更多
新公司3月18注册下下来,小规模纳税人,4月份要报税吗,今天4月8日,还没去税务登记
其他应付款长期挂账有影响吗 风险大吗 相当于他的投资款
可是系统里提示我们上季度有个未申报财产行为税的提示,我们收入只有借款利息收入了
你好,公司之间的借款合同,根本不需要申报印花税啊 有这个提示,并不代表就是公司之间的借款合同的印花税啊
哦,这是上季度突然增加的一个税种,买卖合同的,那没有的按期申报也要报啊
你好,买卖合同,没有的就按0申报就是了
系统提示要大于0
你好,都没有应税行为发生,计税依据只能填写0啊
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。