同学你好 比你预付的多了吗

老师,请问一下账面金额与银行对账单金额相差1毛钱,该怎么调整账面金额与银行的一致呢
老师你好,请问一下我们开票后,收到的金额多了几角钱,怎么做账呢,可以怎么调整吗
老师请问一下预存的电费,对方开票金额与我账上实际金额多了,怎么调整呢?
请问老师,我公司销售建材,给对方开具的发票金额与实际转账金额不一致(比如给对方开具70778.5的发票,对方转账70770,少了8.5元并且后期不会补),那么我应该怎么做账呢
您好老师麻烦问一下库存问题,我们之前有自己店面产生的库存,但从20年就没有店面了,但库存还在,现在实际库存与sap系统账面金额不一致?实际库存与账面金额多这得怎么调账?账务处理怎么做?谢谢
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
是的,应该是之前开具预付做少了
应该是之前会计把预付做少了
同学你好 那你先补做预付的
借方预付账款,贷方写什么科目呢
贷银行存款就可以
那银行存款又不对了
同学你好 我的意思是你付款的时候做 现在预付贷方余额meishi