至少费用应该按月来分摊的。每个月结转到生产。每个月结转到生产成本。

13计提本月车间设备折旧2万元。管理部门设备折旧16,000元。14用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。15企业用银行存款支付车间半年用房,租金9000元。16摊销本月车间应负担的用房租金。17月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为6万元,ab两种产品全部完工。18结转ab两种产品成本并验收入库。根据上述业务编制会计分录。
4月份因为疫情原因,车间人员只上班6天,生产了8种产品,我要计提社保公积金工资,这个产品成本怎么分摊,如果全额制造费用生产成本分摊的话产品成本很高,我只算6天的生产成本,制造费分摊,全月金额减去分摊的剩余的金额还是继续制造费用,生产成本中吗
制造费用很高,只要是车间机器折旧,车间厂房装修摊销,一个月生产产品很少,导致成本很高,我是把一个月的制造费用不分摊完,进行2个月分摊 计算成本,还是把制造费用摊一部分到管理费用呢
过年提前放假,疫情期间我们公司停工半个月,这个计提社保公积金折旧是按照正常满月考勤计提,还是把制造费用、生产成本一部分分摊到管理费用呢
老师,问个问题,我的制造费用和生产成本高,但是一个月生产的量很少,分摊成本导致成本过高,是要按照过高这样处理还是把一部分生产成本,制造费用分摊到管理费用中,降低成本
租客租了房子,说让我签个协议,让他去代开租金发票,个人租金发票。那么他开完出来交税以后,我会不会到时候个税汇算清缴还会要补缴什么的?还是说他开的时候什么税都交齐了,我会算清缴,也不会涉及补了。
废铝换铝棒,付加工费怎么做会计分录
A没资质,委托B公司出面帮A向银行借100万 1. B从银行贷到100万 2. B把100万转给A用 3. 每年要还银行本金10万 4. 到还款日:A没钱,让B先替A垫付还给银行 B公司做账) 1、B公司从银行借款100万 借:银行存款 100万 贷:长期借款 100万 2、B把100万转给A公司使用 借:其他应收款—A公司 100万 贷:银行存款 100万 3、每年还本10万,A没钱,B垫付 B公司只做这一笔 借:长期借款 10万 贷:银行存款 10万 你好,这个站在B公司的角度。是这样做分录吗
单位从应付,单位从员工的工资里边扣了那个工会经费,比如借销售费用,然后借应,贷应交个税,贷银行存款,然后其他应付款工会经费,其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着,压根就没付,那企业所得税汇算清缴要调增吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不同暂估?
汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗?怎么填。
如果经营地址变了,银行开户要重新变吗
您好老师,25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整,而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本,那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗?然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗?
老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗
工程施工一般是按什么方法结转成本的,是不是开票有收入才结转成本吗
比如我这个月制造费用20万,但是我产品制作了30个,这样全部分摊就成本过高,我是把制造费用月底结转到生产成本,但是这个制造费用金额能不能本月分摊10万,下月分摊10万,还是20万全部分摊到这30个产品上
不能这样分摊了,就是按月转到生产成本。
那我就是把20万全部分摊到这30个产品上去,即使高也要这样分摊是吧
你好 是的是这样算的