你好,学员 请问用电脑做账是做完后要全部打印出来再对应好相应的原始凭证装订好保管吗? 是的
老师你好,有两个问题。1、月底领导让把老账清理下,应收账款确认收不回来,之前没有计提的,可以直接做营业外支出吗?2、应付账款供应商也不要了,可以直接做营业外收入吗?以上账务处理需要对方开证明后做原始凭证,还是我方做一各调账的表格领导签字后 做原始凭证?
老师您好,请问用电脑做账是做完后要全部打印出来再对应好相应的原始凭证装订好保管吗?
老师您好,做电脑之后打印记账凭证后,直接装订还是需要和原始凭证一份对一份的装订呢?还需要等总账明细账之类的吗?
老师,现在用财务软件做账还需要做手工凭证吗?我们公司很多单据都是用电脑a4纸打印出来的,装订凭证不好搞
老师你好,单位做账后面附了电子原始凭证(对账单发票等),还需要把发票对账单记账凭证打印出来装订吗
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
我知道了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利