你好 请问一下,发票是什么问题,我帮你看一下

老师我想问下,我收到的发票已经认证过了,现有部分商品需要退回,对方要求把发票退回,我该怎么处理
你好老师,之前对方给我开的专票有问题,我们已经认证了,10月份我们做了红字发票申请,然后对方又给我们开了发票,这样我该怎么处理啊?
你好老师,对方5月给我们开的进项票,已经认证抵扣,现在对方想作废,我们该怎么处理呢
老师,麻烦问下我们收到的专票已经认证了,对方要拿回去作废,我应该怎么处理呢?
老师你好,我想问一下,我收到对方的票已经认证了,发现票有点问题,我应该怎么处理呢
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
发票他的规格型号颜色写错了,我是属于贸易公司,我要给客户开,发现我的进项颜色不对
这个不影响阿,税务局也不会追究这个事情的阿
我是在他那进的,是属于进了什么货,就卖什么货,有客户买,我才进,这样税务发现进的货和出的货颜色不一样,不会追究吗
这个是不会追究这个事情的
哦好的,谢谢
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