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收到红字增值税专用发票如何填写申报表

2022-12-15 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-15 09:25

你好;  你是 购买方收到红字发票的话; 你做红冲分录即可; 之前认证了发票哇  

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你好;  你是 购买方收到红字发票的话; 你做红冲分录即可; 之前认证了发票哇  
2022-12-15
第12行填写669614。然后这个负数的是之前交了税款吗?如果是的话,在第一行和第二行填写507826.26,然后去减免明细表,最后一行选择免税性质,填写你这个免税的。 主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,这里面填写的是1%,负数的不含税销售额乘以2%,这里填写的是负数 但是你这个负数不一定自己能申报了,你试一下的。
2024-04-02
你好,如果是销项红字发票 就按正数发票减去负数发票之后的收入,税额填写就是了
2021-12-02
 你好; 你 收到红字发票; 你是购买方; 你之前开红字信息表出去了吗   
2022-09-07
同学,你好 把税额填在抵20栏里面
2024-03-12
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