你好 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息: 借:财务费用,贷:应付利息 8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税); 借;制造费用,管理费用,贷:银行存款 9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款: 借:应收票据 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克; 借;其他业务成本,贷:原材料 11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元; 借:营业外支出,贷:银行存款 12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元; 借::主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元,贷:本年利润 13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利

目录7.计提本月上述借款100万元的借款利息:8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款:10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克;11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元;12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元;13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。
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分录7.计提本月上述借款100万元的借款利息:8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款:10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克;11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元;12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元;13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。
没有分析数据每一题,都得分析贷,借多钱啊分录题6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元;7.计提本月上述借款100万元的借款利息:8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款:10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克;11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元;12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元;13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。
把金额说出来,借多钱,贷多少?目录6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元;7.计提本月上述借款100万元的借款利息:8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款:10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克;11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元;12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元;13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。
老师,上海的受益人备案怎么操作呢?
全国统一规范电子税务局操作指南2025年的发一下
老师好,受益人填表那个,怎么做,有流程吗
老师好,建筑公司收回的成本票,借:工程施工-材料费-xx项目 贷:应付账款 什么时候结转成本比较合适呢
老师,我们是建筑公司,今年一月份开了一张50万的发票,但是对方只付了20万元,另外30万元转到其他方付,其他方就要开发票才能付款,请问可以把50万的发票做部分冲红吗
老师我们公司刚增资 这个印花税啥时候缴纳啊
老师,小规模企业,30之内的,这个收入,进那个可能啊
报表存货里面含:原材料,库存商品,周转材料。这个周转材料指的是不是包装物。我现在入库的除了生产的产成品,其他都入的原材料。包装物是不是应该单另入一个类别啊
老师注销时借实收资本,贷银行存款,银行出现负数怎办
老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据这样行不行?