同学你好 是什么单位呢
老师你好,我个体户是退役军人2018年注册的,只开具增值税专用发票,请问申报增值税时,针对“增值税减免申报明细表“那里应该如何填写啊,我们第三季度的销售收入为193525.77,,以下是我填写的数据,麻烦你看看对不对
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
老师,请问下关于重点人群减免税补贴直接填报增值税申报减免税申报明细表中的数据,应该如何入账,计入到什么科目中?
老师,我这边去年第二季度,增值税普票电子普票免税,当时申报时候忘记在增值税减免税申报明细表中把免税填上去,我这边更正申报,在增值税减免税申报明细表中是不是在免税性质代码及名称里面选择对应的免税代码,然后把免税增值税数据填上去,例如我们不含税销售额是617183,增值税18515.49,是不是在这个免税明细表中填写18515.49。如果是的话,免税性质代码应该选什么,老师
关于小规模纳税企业第1季度增值税申报表的填报问题,普票开票金额为181732.8元,利润表季报中营业收入的金额为3187708.36元(该数据中包含的无票收入金额为3005975.56元),请问根据以上数据如何填报增值税申报表的主表?此外,需要填写减免税申报表吗?
公司签的代运营店铺收取佣金的合同需要交印花税吗
老师 我报季报所得税 本年累计金额让填写利润总额。我利润表里利润总额是-29万 净利润是-29.5万 我填写哪个数据
老师,我们是建筑公司,关于每个月各项目确认收入和成本,收入的确认,我是按每个月实际开票金额,工程施工科目的成本结转适当匹配本月开票收入,项目成本如果大于收入可以吗?会有哪些风险呢?
什么情况下,物业公司收的水电费做代收代付
房产税是按照实际收到的租金去缴纳对吧
老板给员工报销的费用不是对公支付,也取得增值税发票,那么应该有什么付款依据保存以备税务核查?
你好,小规模公司,有60万收入,但是没有开票,直接按无票收入申报,但是系统提示(本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。)我这个强制提交是否可以,还是我必须开票在申报
分包方干的劳务的活 开发票开劳务施工费 可以么
老师,公司只有法人1人,0申报个税,所得税预缴申报从业人数填0还是1啊
老师您好? 旅游公司收到的旅游服务收入需要缴纳印花税吗?
一般的有限责任公司,民营企业
同学你好 计入收入就可以了
计入营业外收入补贴吗
同学你好 对的 计入营业外收入补助收入
好的,谢谢
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