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10、根据相关考勤记录和产量记录等,计算确定职工工资如下:A产品生产工人工资1640000元B产品生产工人工资1430000元车间管理人员工资320000元厂部管理人员工资210000元11、将上述制造费用按照生产工时比例分配计算计入A和B产品生产成本,其中A产品生产工时6000个,B产品生产工时4000个。12、生产的A和B产品已经全部完工,结转完工产品的生产成本,并验收入库。13、按照合同规定预收正大工厂订购的A产品货款500000元,存入银行。14、向正大工厂发出A产品,发票注明价款2600000元,增值税销项税额338000元。原预收款项不足,其差额部分正大工厂用网银转账支付。15、向大明工厂赊销B产品,发票注明的货款2400000元,增值税销项税额312000元。16、向某广告公司支付广告费50000元,适用的增值税税率为6%。17、结转已销售的A和B产品成本,其中A产品成本1600000元,B产品成本1260000元。18、厂部购入价值为6000元的打印纸等办公用品,适用增值税税率为13%,货款和税款已用银行存款支付。

2022-12-15 12:38
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2022-12-15 12:39

同学你好 要做分录吗

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同学你好 要做分录吗
2022-12-15
同学你好 是企业的 不是事业单位吧
2022-12-15
您好 5.本月生产A产品领用材料30000元,生产B产品领用材料20 000元,车间领用材料4000元,厂部领用3000元。 借:生产成本-A30000 借:生产成本-B20000 借:管理费用3000 借:制造费用 4000 贷:原材料57000 6.上述外购的材料已经验收入库,结转其采购成本。 借:原材料 贷:在途物资 7.以银行存款支付销售A产品的广告费4 500元。 借:销售费用4500 贷:银行存款 4500 8.以现金购入本月的办公用品3000元,其中,车间领用1000元,厂部2000元。 借:制造费用 1000 借:管理费用 2000 贷:库存现金 3000 9.计提本月固定资产的折旧,其中,车间15000元,厂部5000元。 借:制造费用 15000 借:管理费用 5000 贷:累计折旧 20000 10.分配本月的工资费用25000元。其中,生产A产品工人的工资8000元,生产B产品工人的工资7 000元,车间管理人员的工资4000元,厂部6000元。 借:生产成本-A  8000 借:生产成本-B  7000 借:管理费用 6000 借:制造费用  4000 贷:应付职工薪酬  25000 11.按上述工资总额的14%计提职工福利费。 借:生产成本-A  8000*0.14=1120 借:生产成本-B  7000*0.14=980 借:管理费用 3000*0.14=420 借:制造费用 4000*0.14=560 贷:应付职工薪酬 25000*0.14=3500 2112.以银行存款支付本月的水电费6 500元,其中,车间负担2140元,厂部4360元。 借:制造费用 2140 借:管理费用 4360 贷:银行存款 6500 13.将本月发生的制造费用按照生产A、B产品工人的工资分配并结转。 4000%2B1000%2B15000%2B4000%2B560%2B2140=26700 借:生产成本-A 26700*8000/(8000%2B7000)=14240 借:生产成本-B  26700*7000/(8000%2B7000)=12460 贷:制造费用 26700  14.本月所产的A产品已全部完工,结转其实际成本。 借:库存商品-A 53360 贷:生产成本-A  30000%2B8000%2B1120%2B14240=53360 15.结转本月销售A产品的制造成本140 000元。 借:主营业务成本 140000 贷:库存商品-A  140000
2022-06-19
你好,学员,这个题目不完整的,问题是什么的
2022-12-11
6.借原材料乙材料4万借应交税费,应交增值税4万乘,以13%贷应付票据。 7.借生产成本运输费600,贷库存现金600。 8.借银行存款3000,贷应收账款3000。 9.借应交税费应交增值税1000贷银行存款1000。 10.借生产成本社保非产品1000借生产成本,B产品1000,借制造费用300借管理费用10贷应付职工薪酬。
2022-06-09
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