按照分红缴纳20%的。按照分红缴纳20%的个税。

老师,我是出纳,现在遇到一个问题,平常我们以现金账为主,比如收到顾客的一笔货款,打入公帐,我们是商贸公司,那这笔收入会做进现金销售再转行,转入公帐,现在遇到一个问题,公司现在购买产品需要公帐打款50万,老板从现金帐转30万到公帐,另外20万是以公帐名义贷款,贷款额直接到公帐上,现在我想请问:1,现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万,但实际没这么多,所以贷款20万,如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款,但是现在是贷款这20万,我应该怎么做账呢,老板说先从现金帐上直接扣除20万,可以这样吗,那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
老师,我从账上拿1万出来,这个纯粹就是拿出来老板用,没有任何发票进来,这个1万元怎么缴纳税
老师,老板想要从账上取50万元现金出来,他没有发票冲进来,这个50万直接怎么交税
@郭老师,,老师你好就是我们老板经常从基本户里面取钱出来当库存现金用,并且还没有票我要怎么办,这次他拿了12万出来,我怎么做账
你好老师。我们公司现在每个月有50-60万的账务但是没有发票。公账的收入没有计入都是在法人账户发放工资大约50万。房屋租赁8万其他费用2万左右。这个税务回监控吗金税4期。怎么合理规划。如果走公发工资不想交个税老板。怎么解决
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
就是说我们老板要私下付给业务员50万业务费,这个钱虽然从账上取了,业务员也到手了50万,但是没有发票进来,那这个只能作为分红,10万的税就是老板的自己来承担了吗?
没有证明老板是支付给业务员了。要是支付给业务员,可以来报销。
老师这个业务员是别的公司的,无法来报销的,是私下偷偷给的,见不得光的,所以这个情况是不是只能老板自己来承担这个20%的个税了
不能见光的那就不能见光的,那就交20%个税就行。
好的,谢谢老师,我就这样跟老板说
不客气,祝您工作愉快。
老师你最后再帮我看一下,老板跟那个业务员之间谈好的,就是真实业务的基础上发票上多开50万,然后答应这个50万私下给业务员,是不是这中间老板总共要承担这么多税种,老师帮我看一下我算的对吗,有没有其他的没走考虑进入的了
这个税是执行你们约定就可以 这样算对
老师是不是我没有落下其他的税种了,该要交的就这么点,没问题的话我汇报老板了
我的意思就是要跟老板说明白,他给业务员50万的时候,同时另外自己还要额外承担这些税种,对吗
就是远远超过50万了对吧
个人 就交一个 个税其他有减免的
老师,还没明白,个税分红的20%有哪些减免的,是专项扣除的减免吗
分红没有减免的呢 就是分红金额 *20%
就是我上面图片上算的这些税种,除了个税是属于老板自己承担,其他的税是不是公司缴纳的
这个不是单位的收入,单位不用交这些税的呀。 现在咱不是按老板借款不还处理的吗?
老师你没看明白上面说的,我们是在发票上还多开了这个50万的发票,等于单位还多了50万收入,所以针对老板有20%的个税,针对公司还要加上我多开的50万发票的那些税,就是我上面纸上算的
你好 那就是 按表上计算的交税就对了
那老师就这样确定没问题了哈,我汇报了,老板个人承担50*25%=10的个税,然后剩下的增值税,附加税,印花税,企业所得税由公司承担
老板个人承担50*20% 其他是对的