你好,具体问题是什么

某企业20x5年8月份发生以下经济业务。(1)3日,仓库发出甲材料100000元,其中80000元用于A产品的生产、20000元B产品的生产;发出乙材料80000元,其中75000元用于B产品的生产、3000元用于车间般耗用、2000元用于行政管理部门维修耗用。(2)6日,以现金支付车间机器维修费300。(3)8日,以现金购买办公用品600元,其中车间领用100元、行政管理部门领用500元(4)11日,以银行存款支付本月水电费5000元,其中车间耗用4000元、行政管理部们耗用1000元。开出转账支票一张,号码2854561。(5)31日,分配本月职工薪酬:生产工人薪酬25000元,其中A产品10000元、B产品15000元;车间管理人员薪酬3000元;行政管理人员薪酬8000元。(6)31日,从银行提取现金36000元,开出现金支票一张,号码2009231,准备发放职工薪酬。(7)31日,发放本月职工薪酬。(8)31日,以银行存款支付本月电话费了900兀,其中车间1300元、管理部门2600元。开出转账支票一张,号码2854566。(全部写会计分录)
资料:江城股份公司采用实际成本法核算,2022年5月发生以下业务: 工、3日,赊购甲材料一批,货款10000元,增值税额1 300元。供货商代 垫运费800元(运费不考虑增值税),材料已验收入库。 2、4日、用银行存款支付购买企业管理部门办公用品2 000元。 3、6日,材料仓库发出甲材料,其中:生产A产品领用甲材料6000元,生产B产品领用乙材料4 000元。生产车问一般性耗用1000元,企业管理部门耗用1000元。4、10日,分配本月工资费用为30 000元,其中生产A产品工人工资为15 000元,生产B产品工人工资为10000元,车间管理人员工资为了000元,企业管理人员工资为2 000元。 5、11日,接受L投资者投资200 000元,存入银行。 6、12日,从银行提取现金3 000元。 7、13日,提取本月固定资产折1旧12000元。其中,生产车间使用设备折旧额9 000元,企业管理部门使用设备折旧日额3000元。 8、12日,销售A产品1000件,货款 100 000元,增值税 13 000元。货款己存银行。 11、31日,A、B产品全部完工入库,结转完工产品的生产成本。
(二)实训资料 某企业为一般纳税人,20x5年 12 月发生的经济业务如下。 (1)3日,仓库发出材料 85 000 元,用于生产甲产品45000元、乙产品35000元,用车间一般耗用5000元。 (2)7 日,发放职工薪酬 68 000 元,通过银行转入职工个人储蓄账户。 (3)10日,购入A材料31640元(含增值税13%),运杂费2000元。货款以银行存款支付,开出转账支票一张,号码 2954546。材料验收入库,按其实际成本转账。 (4)16 日,红光有限责任公司交来转账支票一张,号码 4354546,归还前欠货款 60000元当即送存银行。 (5)31 日,本月职工薪酬分配如下:甲产品生产工人薪酬30 000元,乙产品生产工人薪30 000 元,车间管理人员薪酬6 000元,行政管理人员薪酬2000元。 (6)31日,计提固定资产折旧 30 000 元,其中车间 16 000 元、厂部 14 000元。 (7)31 日,将制造费用转入甲、乙两种产品成本中,甲、乙两种产品各负担制造费用的 50%。
四、编写以下会计分录 一、某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年12月发生的经 济业务如下: 1、5日,仓库发出材料95000元,用于生产甲产品55000元,乙产品35000 元,车间一般耗用5000元。 2、9日,购入A材料,价税合计31640元,取得增值税专用发票。运杂费3000 元,取得增值税普通发票。货款以银行存款支付,材料验收入库。 3、12日,收到红星有限责任公司转账金额60000元,用以归还前欠货款。 4、31日,本月职工薪酬分配如下:甲产品生产工厂薪酬30000元,乙产品生 产工人薪酬30000元,车间管理人员薪酬6000元,行政管理人员薪酬2000 元。 5、31日,计提固定资产折旧30000元,其中车间16000元,厂部14000元。 6、31日,将制造费用转入甲、乙两种产品成本中去,甲、乙两种产品各负担 制造费用50% 7、31日本月甲产品投产900件,乙产品投产500件,月末全部完工,结转完工 产品成本。 8、31日,销售甲产品1000件,单价140元,取得销售收入140000元;乙产品 2000件,单价200元,取得销售收入400000元。由此产生增值税额共计7020 0元。货款存入银行。 9、31日,结转已销产品成本。甲产品单位成本100元,乙产品单位成本150 元。 10、31日,用银行存款支付短期借款利息6000元。其中,前两月已计提4000 元。 11、31日,按售价计提已售产品应交的消费税12000元。 12、31日,销售下脚料收入5000元,增值税650元,收入存入银行。同时结转 该材料的实际成本3000元。 13、31日,将损益类账户本月发生额结转“本年利润”账户。 14、31日,按本月利润总额的25%计算并结转应交所得税。按本月净利润的1 0%计提法定盈余公积。 15、年终,将净利润和利润分配各明细账户余额结转到“利润分配一未分配利 润”账户。 二、恩佳有限责任公司是增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年12 月发生下列部分经济业务: 1、1日收到雅兰公司投入的原材料一批,该批原材料投资合同约定价值为100 0000元,增值税专用发票上注明增值税税额为130000元,作为原材料入账。 2、1日,向中国工商银行渝中区支行借入一笔生产经营用借款500000元,期 限为6个月,年利率为6%。根据与银行签署的借款协议,该项借款的本金到期 后一次偿还;利息分月预提,按季支付。 3、7日,从乐达公司购买B材料,取得的增值税专用发票上注明价款60000 元,增值税税额为7800元,款项尚未支付,B材料已验收入库。 4、12日,生产车间生产甲产品领用A材料20000元,B材料30000元。 5、22日,销售甲产品一批,开出的增值税专用发票上注明价款为200 000 元,增值税额26000元,产品已发出。款项已收到并存入银行。该批产品成本 为120000元。 6、31日,计提职工薪酬78 000元其中生产人工40000元,车间管理人员5 00 0元,行政管理人员18000,专设销售机构人员15000元。 7、31日,计提固定资产折旧费用3500元,其中生产车间折旧费2000元,行 政管理部门折旧费1000元,专设销售机构折旧费500元。 8、31日,计提短期借款利息费用2500元。 9、31日,计提城市维护建设税819元,教育费附加351元。 10、31日,通过红十字基金会向贫困地区捐赠20000元。 11、31日,将损益类账户本月发生额结转“本年利润”账户 12、31日,计算并结转企业所得税费用。假定应纳税所得额为21830元。 13、31日,结转“本年利润”账户至“利润分配”账户。 14、31日,按照净利润的10%计提法定盈余公积。经股东会批准,向投资者分 配利润6500元。 15、年终,将净利润和利润分配各明细账户余额结转到“利润分配—未分配利 润”账户。
某企业20×5年8月发生以下经济业务。(1)3日,仓库发出甲材料100000元,其中80000元用于A产品的生产、20000元用于B产品的生产;发出乙材料80000元,其中75000元用于B产品的生产、3000元用于车间一般耗用、2000元用于行政管理部门维修耗用。(2)6日,以现金支付车间机器维修费300元。(3)8日,以现金购买办公用品600元,其中车间领用100元、行政管理部门领用500元。(4)11日,以银行存款支付本月水电费5000元,其中车间耗用4000元、行政管理部门耗用1000元。开出转账支票一张,号码2854561。(5)31日,分配本月职工薪酬:生产工人薪酬25000元,其中A产品10000元、B产品15000元;车间管理人员薪酬3000元;行政管理人员薪酬8000元。(6)31日,从银行提取现金36000元,开出现金支票一张,号码2009231,准备发放职工薪酬。(7)31日,发放本月职工薪酬。(8)31日,以银行存款支付本月电话费3900元,其中车
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态,数字无法正常输入怎么办,以前开纸质发票时都可以手动输入
我们公司属于直播工会,平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
老师,你好,工厂25年拖欠工资,25年的工资都是零申报,现在2月发了25年的工资,是不是就会导致他们要扣的个税很高,这用情况能怎么解决吗
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
老师,我们有家24年成立的有限合伙企业,没有任何业务,我想进去零申报发现没有税种核定,这种情况零申报都不用做了是吧?
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗
请问有供应链管理公司方面的课程吗
老师好有个人所得税税率表吗?月度