你好 你前面已经进入费用了,那么现在报废了,就不需要另外的账务处理的
公司有辆车之前没在账面体现,现在车报废了,报废公司给公户付了1000元报废车残值,公司也给开了普票,会计分录应该怎么做?我们是一般纳税人
老师,请问一下,我公司有一台车辆被撞报废了,车辆原值122070元,折旧已计提完,保险赔款9940.20元。车辆报废时没有产生收入车支出,请问这个要如何做帐呢?
老师,公司有一台二手车,原值1000元,一次性折旧进费用了,没留残值,现在这车撞报废了,我怎么做账呢?
老师,我们公司卖了一台二手车,这台二手车购买时入的固定资产,已经折旧完了,当是没有预留残值。 二手车发票开了5000元,这怎么做分录呢?
老师,我公司有一辆原值是20万的车,折旧已计提完,残值是0。这个月车卖了,去二手车市场开了一张7万元整的发票,票面没有利率,就一个车价合计7万元。那我现在针对这个业务分录该怎么做?这个卖二手车交税是要交多少的?
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
那这个固定资产就一直在账上趴着吗?
? 你不是前面说进入费用了吗?
是的,哦,老师,固定资产还在不在对应着累计折旧看滴,对吗?一次折旧的就对冲没了呗,是这么理解吗?老师
请问一下 你当时是不是 借:管理费用 贷:累计折旧
借,主营业务成本_折旧费 贷,累计折旧
那你现在要做 借:固定资产清理 应该是没有残值了,这边就是0 累计折旧 贷:固定资产
哪清理就不用写了呗,就直接借,累计折旧贷固定资产
可以的,你的理解是正确的
老师,我还有个问题,公司的固定资产,车,买时二手的40000没抵扣过,要卖时开13的票还是2的票
你好,其他问题需要重新提问的。因为会计学堂要求“一题一问”的