借应交税费,贷营业外收入,这个是四舍五入的差异。

你好,请问增值税纳税申报表一般纳税人适用的本年累计数销账税额比账上多0.02元如何处理?
在吗 ,就是报税表上的销项税额比账上要少0.02我该如何调账
请问老师,我账上的应交税费比纳税申报表的应交税金少0.02,专票的差一分钱,普票的也差一分钱,但我账上的金额都是根据发票来的,如果改就跟发票不一致了,这个我账上应该怎么调整啊?谢谢
老师我应交税费—应交增值税账上比保表少0.02 元,报表,增值税是第一季度都报送了,现在账上怎么调0.02元
上个月进项税额账上比申报表多了,而这个月又少了。老师,我应该怎么调账?
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
里面分别有13% 9%的销项税额 我是不是分别进
你好,不用的,这个应交税费二级科目写未交增值税就可以的。你少交了两分钱。
如果是多交 就是做相反分录 进营业外支出么 老师
你好是的,是这么做的。