你好,你修改了具体的哪里的。

老师,我公司前期的报表数据都是错误的后期要一次性修改,请问,所得税申报表也能修改吗?如果不能修改,之前申报时选了非小微企业,但实际是属于的,在申报9月所得税时还能更正吗?
已经申报过的财务报表,如果后期报表有改动,已经申报过的报表怎么修改(我们的财务报表是一季度一报,今年的第一季度已经申报过了,现在发现数据有改动怎么办?)
老师还是这个都如果修改了报表,我已经申报过的报表是不是都需要撤消后再申报有没有风险
老师,如果这个季度的税已经报了,但是没有结账,后面又补了一些票据,需不需要撤销申报从新更改申报表,没有税款
老师,我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表,收入金额填多了,我现在报年度报表,按照实际收入来填,去年季报收入需要再回去修改吗,我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改,这个影响吗
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
老师 我们在国外开的店铺 给国外运输的货品 国外店铺售卖后是需要给国内回货款的(回的是售卖的) 还有国外挣的钱也需要回到国内给老板 但是利润为啥偿还不完 钱去哪里了
老师,我公司是电商公司,我公司的业务流程如下 1. 采购商品进云仓后云仓系统会通知旺店通增加库存。 2. 电商平台卖出商品后订单先到旺店通,旺店通再通知云仓发货,云仓发货后又会告诉旺店通扣减库存。 3. 如果买家退货。买家发起退货,平台推到旺店通的是售后单,这时旺店通并不推单到云仓,云仓收到退的货后再推单到旺店通。 现在存货对不上,按照这个流程,存货对不上的问题最有可能出在哪里?
滞留票有两种,一种是天生不抵,一种是基因突变,分别指的哪些来着?我记混了,是唐老师报税课上讲的
我们是。劳务建筑公司,向上游公司租入别人的机械设备,我们承包了修路工程,是乙方,然后把设备租给了甲方。这样我们就有了机械的收入了,我们必须得有机械租赁的成本发票吗?没有可以吗?
您好,我想问问建筑会计们,印花税是按哪个金额申报的呢?会计法律规定按进项和销项合理金额缴纳,你们实际工作中是这样缴纳的吗?
我现在还没改呢,就是那个季度报表上面就是如果我改了这个呃,做账的这个上面的费用,然后一起交的成本,然后我的那个季度报表就是嗯,申报的那个上面我要不要改?呃,因为前面的话就呃,第一季度是交到去年的嘛,然后第二季度合同是没有交,然后第三季度交到那个呃,手头费的,然后如果呃,我现在如果有修改这个季度报表是财务报表吧,呃,修改了的话,嗯,那我要不要撤销后时候的话,嗯,就是现在能不能撤。我现在就是想想知道就是说我想把那个负债表里面那个啊,未分配利润把它改成你不说就改成正负一呃,一个一就可以,或者是呃,十几块20块的盈利就可以,就是有有那个未分分配利润是正数。
的,你账上的和申报的得是一致,而且你的利润表和企业所得税预缴申报表得一致,你增值税的销售额和企业所得税的营业收入得是一致的,你能保持这些一致都可以去修改的。
那我应该在哪些方面去调整呢
之前的就不要修改了,你们是为了什么需要调整的?
啊,那个不是有高薪企业,然后,然后有政府补贴嘛,然后我们想去申请这个,因为本来就是新能源啊,做电子这一块的,然后就想去申请一下,看能不能弄下来。
那你得修改了,你反结账修改吧,然后你看一下你改动的大不大,如果大的话,你就去税务局修改你的申报表。
那在税局怎么说呢
该三季度的还是就以12月做四季度的修改
就是说之前申报错了,账上有问题,我们修改一下。
看下你要修改几月份的,如果修改第三季度的话,你第三季度的就要去修改。
那前面的那些账,其实都是一个毕业证原上来的,那如果我只修改三记单制度的,那前面的我就不用去去管了。
对的是的,之前的就不用管了。
那如果我去修改了前面的一些那个报表报表的话,那可能就存在有余利,不要可能就要交税,是不是如果要交税的话是不是要补税?
如果你的利润总额年累计的是盈利的,然后再减去弥补亏损之后还是盈利的,需要交税 补税,需要交滞纳金的。