你好; 发票有问题的话; 你是计入什么科目去的
我们是建筑企业有几张材料票有问题,现在需要调增当年的企业所得税汇算清缴,在哪张表调整尼,是期间费用,销售费用的其他吗?A104000这张表吗
老师,企业所得税汇算清缴的财务费用手续费,没有发票的是需要全部调增吧,是填列在5000表的扣除类调整项目的第(十七)其他中吗?
企业所得税汇算清缴,期间费用纳税调整明细表里没有对应的填列的费用,我都填写到其他列了,风险提示我其他需核实,请问可以这样填列吗?跟销售总额一致
老师,请问21年度企业虚估管理费用汇算清缴没有调整,现在要更正年报的话是不是只调整纳税调整项目明细表里其他项 是做调增金额对吗?
老师哟的管理费用劳务费在企业汇算清缴时调增,我在纳税调整表哪一行填写,我们这一年是亏损,填完这张表还需要填哪张
单位的行业代码要怎么确认
广西出口的货物没有提单吗?
小规模纳税人增值税3%减按1%为什么不是含税销售额/(1+3%)*1%呢?而是含税销售额/(1+1%)*1%?
你好老师,公司买了一批桶装水用于员工用,做账入了办公费,收的专票,个别员工买了2桶,收了钱,这个怎么做账?
老师这种发票后面没有下载怎么打印呢
郭老师,我们每月是把欠缴款入,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值转,这个月我们有留抵1万的增值税,要怎么做分录,比如销项5万,进项6万
小规模纳税人某一个季度销售额如果超了30 但是年销售没超120万,那这个超过的季度申报的时候填免税还是应征增值税那边?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
请问项目上零散付的工资需要每次都做工资表吗?
我们公司有两个主体,一个一般纳税人,一个小规模,材料票有销有进。进销是平的,对方公司会给我们返点。返点是开服务费的发票出去,这样我们用两个主体切换,行不行。
当时入原材料科目,再转入工程施工,材料成本,再转入主营业务成本
你好; 你就了主营业务成本去 ; 你要写 一般成本明细表去; 不是 期间费用明细表哈
直接更正2020年度的营业成本吗
你好 ; 你在这个一般成本明细表去 写 ; 同时调整 纳税调整表即可
A105000的44栏上写吗
你好; 扣除类项目 -其他里面去写; 不是在45栏次去写
我这边看到的是第30栏,对吗
你好; 是的 ;30栏次里面去去写下
谢谢,辛苦了
不客气的; 希望能帮到你