同学你好 纳税调整项目明细表扣除类的调增

我们是建筑企业有几张材料票有问题,现在需要调增当年的企业所得税汇算清缴,在哪张表调整尼,是期间费用,销售费用的其他吗?A104000这张表吗
我在企业所得税汇算清缴时候 有些费用不合理 我想纳税调增 是在哪张表可以调增呀?还是说我更正22年的财务报表好些?
郭老师,我们是社团,我2023年汇算工会经费交的多,提的少,所以需要调减应纳税所得,但是汇算表,薪酬明细表7栏工会经费不让调减,我把调减额放进纳税调整明细表30栏其他里面调减了,那我调减的这个分录怎么做
老师好,税务核查我们去年的一张管理费用发票不能用需要调整出来。更正去年年报报表。我在申报表哪个位置调整一下
老师好,我们23年有一笔管理费用发票需要调出,税务核查不让用了,我现在账务调整到24年11月,23年年报是不是也要调整一下,填写在哪一张表合适,直接在年报主表更正,还是在纳税调整明细表中填,具体填哪一行合适
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
改哪一栏,还要改哪里
就只需要改扣除类的其他栏调增,别的不用改
之前做费用,现在移出来,不是把费用调减吗,怎么调增
调增缴纳所得税 调减调增是根据调整后多交税还是少交税来说的 你理解反了