你好同学, (1)土地出让金=500元/平方米 (2)拆迁费用=650元/平方米 (3)土地开发费用=340元/平方米 每平方米土地取得费的开发费合计1490元 (4)第一期利息=1490×8%×1=119.2元/平方米 (5)第二期利息=1490×8%×1=119.2元/平方米 (6)利润=1490×10%+1490×10%=298元/平方米 (7)价格地块重置成本=1490+119.2+119.2+298=2026.4元/平方米

一宗地块,面积10000平方米。2018年1月1日,甲公司以每平方米1000元购得该宗土地,地价款当日支付,甲公司取得土地后立即投入开发。预计2019年12月31日开发完毕,估计开发成本为每平方米1000元,每年陆续投入50%,内含管理费用;投资利息按10%计算;开发利润率为10%;增值税率为10%,城建税率为7%,教育费附加为3%;销售费用为开发后售价的1%。要求:评估该宗地块2019年12月31日的价值
某待评估房地产为一座出租写字楼,土地总面积为5000平方米,建筑总面积60000平方米,于2008年建成并出租,平均每月租金为300元/平方米,空置率为10%,管理费1800万元/年,房产税、营业税金及附加为租金收入的18%,保险费为700万元/年,钢筋混凝土结构,土地使用年限为40年,从2004年1月7日开始计算,土地使用权到期时,房地产残值为700万元。试评估该房地产2009年1月10日价格,资本化率为12%。
某地块面积为80,000平方米,是通过城镇土地出让而取得的,出让金为20万元/亩,拆迁费30万元/亩,开发费3亿元/平方公里,其他费用(包括税费)5万元/亩,土地开发周期为两年,第一年投入开发费占总开发费的40%,目前市场上地产开发的投资报酬率为10%,银行贷款利率为6%,试评估该土地经开发后的价格。
某宗地总面积为50000平方米,通过城镇土地出让取得,出让金为500元/平方米,拆迁费650元/平方米;开发费340元/平方米,开发期为两年,目前市场上地产开发投资报酬率为10%,银行贷款利率为8%。试评估该宗地的价格。
某待估房地产为一座出租用写字楼,土地总面积5000平方米,建筑总面积60000平方米,假定于2020年12月建成并出租,平均月租金为300元/平方米,空置率为10%,管理费为1800万/年房产税、税金及附加为租金收入的18%,保险费为700万/年,钢筋混凝土结构,土地使用年限为40年,从2016年1月开始计算,土地使用权到期时,房地产残值为700万元。资本化率为12%。试评估该房地产2021年1月1日价格。(小数点后保留两位)计算年总收益
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
例题好像不是这样算的
你好同学,稍等我看下哈
你好同学,我计算的时候用的是重置成本法,你给的案例题用的是成本逼近法,两者是有些差异的哈,重置成本法参考如图