你好同学,境外所得抵免限额=5000*0.25=1250万,大于境外缴纳400+800=1200万,所以望达公司当年应向中国实际缴纳的税企业所得税=15000*0.25-1200=2550万

我国某居民企业在乙国设立一家持股80%的子公司,收到乙国子公司投资收益1900万元,子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元,子公司当年税后利润全部分配,乙国预提所得税率5%。(注:该居民企业适用25%的企业所得税,无纳税调整金额,境外已纳税额选择分国不分项抵免方式)。算2019年该居民企业来源于子公司投资收益的可抵免税额。可抵免税额=1900÷(1-5%)×5%+1000×80%=900(万元),能讲解一下为什么这么计算吗
境外A公司在中国境内未设立机构、场所,2020年取得境内甲公司分配的股息、红利性质的投资收益100万元,同时取得境内乙公司分配的股息、红利性质的投资收益50万元。已知A公司连续持有甲公司股票10个月,持有乙公司股票15个月,另外A公司持有的甲、乙公司股票均属于公开发行并上市流通的股票。取得境内丙公司支付的设备转让收入80万元,该项财产原值为80万元,已计提折旧20万元。2020年度,该境外A公司在我国应缴纳企业所得税(B)万元。A.15B.17C.18D.36
中国居民企业望达公司分别控股甲国的 A 公司、B 公司,以及乙国的 C 公司、 D 公司,持股比例分别为 40%、40%、80%、80%。A 公司持有丙国的 E 公司 35%股 份,B 公司持有丙国的 F 公司 50%股份,C 公司持有丁国的 G 公司 80%股份,D 公 司持有丁国的 H 公司 75%股份。E 公司、F 公司、G 公司、H 公司分别持有戊国的 I 公司 30%、40%、20%、10%股份。I 公司持有己国的 J 公司 80%股份。根据上述 资料,回答以下问题(每小题 20 分): (1)判断属于居民企业望达公司符合间接抵免条件的公司,并说明判断依据。
中国居民企业望达公司分别控股甲国的 A 公司、B 公司,以及乙国的 C 公司、D 公司,持股比例分别为 40%、40%、80%、80%。A 公司持有丙国的 E 公司 35%股份,B 公司持有丙国的 F 公司 50%股份,C 公司持有丁国的 G 公司 80%股份,D 公司持有丁国的 H 公司 75%股份。E 公司、F 公司、G 公司、H 公司分别持有戊国的I 公司 30%、40%、20%、10%股份。I 公司持有己国的 J 公司 80%股份。根据上述资料,回答以下问题 A 公司应纳税所得总额为 800 万元,其中来自 E 公司的投资收益为 240万元(含预提所得税),按 10%缴纳 E 公司所在国预提所得税,A 公司当年在所在国按该国境外税收抵免规定计算后实际缴纳所在国所得税额为 180 万元。A 公司向望达公司按其持股比例 40%分配股息 119.2 万元。据此计算望达公司就从 A公司分得股息间接负担的可在我国应纳税额中抵免的税额(以万元为单位)。
中国居民企业望达公司分别控股甲国的 A 公司、B 公司,以及乙国的 C 公司、 D 公司,持股比例分别为 40%、40%、80%、80%。A 公司持有丙国的 E 公司 35%股 份,B 公司持有丙国的 F 公司 50%股份,C 公司持有丁国的 G 公司 80%股份,D 公 司持有丁国的 H 公司 75%股份。E 公司、F 公司、G 公司、H 公司分别持有戊国的 I 公司 30%、40%、20%、10%股份。I 公司持有己国的 J 公司 80%股份。根据上述 资料,回答以下问题(每小题 20 分): (4)J 公司应纳税所得额为 3000 万元,实际缴纳企业所得税 600 万元,当 年未向投资者分配股利。I 公司应纳税所得额和税前会计利润均为 1000 万元, 适用税率为 20%,无投资收益和缴纳预提所得税项目,将当年税后利润全部分配。 F 公司应纳税所得额和税前会计利润均为 1500 万元,其中从 I 公司分得股息 320 万元(含预提所得税),I 公司所在国预提所得税税率为 10%,F 公司当年享受 直接和间接抵免后实际缴纳所在国所得税额为 300 万元,公司将当年税后利润的 50%
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?