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#提问#请问老师固定资产发票未到之前暂估是应付账款,收到发票后是其他应付款为啥呢?谢谢

#提问#请问老师固定资产发票未到之前暂估是应付账款,收到发票后是其他应付款为啥呢?谢谢
2022-12-16 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-16 19:16

其他应付款挂着对方企业的了 应付帐款暂估没有余额 为了区分发票到了

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相关问题讨论
其他应付款挂着对方企业的了 应付帐款暂估没有余额 为了区分发票到了
2022-12-16
你好     发票到了  与你暂估分录没有差异的。 你先把暂估分录冲了  按发票实际做一遍 
2021-01-29
就是你暂估的时候还有未支付的工程款,并且只有这部分还没有发票是吧
2024-03-28
借:固定资产 贷:预付账款或应付账款
若汇算前没取到发票,折旧要调增
2024-12-21
是的,可以暂估应付款,转为应付账款,然后在冲减应付账款,贷:银行存款
2022-06-29
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