你好,具体问题是什么

甲公司为增值税一般纳税人,2×19年9月1日销售A商品5000件并开具增值税专用发票,每件商品的标价为200元(不含增值税),A商品适用的增值税税率为13%;每件商品的实际成本为12元;由于是成批销售,甲公司给予购货方10%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日发出,符合销售收入实现条件,购货方于9月9日付款。假定计算现金折扣不虑增值税。
A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。 2022年5月发生如下经济业务: (1)1日,将自行研发的一项专利权出租给丁公司使用,月租金为10万元(不含税, .税率6%),当日已收到本月租金。已知该专利权年摊销额为12万元。. (2)5日,将自产产品- -批用于建设某生产线工程,该批产品成本为160万元,市场售价为200万元。 (3)16日,销售- -批产品给丙公司,该批产品标价200万元,由于已经陈旧过时,甲公司给予丙公司30%的商业折扣。同时,在合同中约定现金折扣条件为2/10, 1/20,1/30 (计算现金折扣时不考虑增值税)。 (4)22日,将外购的一批原材料对外销售,取得销售价款35万元,增值税税额为4.55万元,该批原材料的成本为22万元。以上款项已存入银行。 (5) 30日,收到丙公司支付的货款,存入银行。 要求:根据.上述资料,不考虑其他因素,编制会计分录,答案中金额单位以万元表示。
甲股份有限公司为增值税一般纳税企业,其销售的产品适用的增值税税率为13%,产品销售价款中均不含增值税额。商品销售成本按发生的业务逐项结转。该公司12月发生的经济业务及相关资料 (1)12月1日向A公司销售产品一批,产品销售价款为100万元,产品销售成本为75万元。结算单和增值税专用发票已交给A公司。为了尽早收回货款,双方确定的现金折扣条件:2/10,1/20,N/30,A公司最有可能10天内付款(2) 12月9日收到A公司货款,并按照规定折扣条件给予了折扣。计算现金折扣时不考 虑增值税(3) 12月15日.田股份有限公司将某专 利权出租给乙股份有限公司,每年获取租金收入 240000元,该专利权的账面会额为72000元, 剩余堆销年限为6年(假设不考虑出租无形资产 的增值税,无形资产出租业务取得的收入和无 形资产的摊销按月计算)。(4)22日,用银行存款支付广告费5万(5)31日.计算出当月应上交的消费税为100 000元(6)31日,计算出本月共需要缴纳增值税70000元,当日向税务局上交本月应交增值税50000元,并结转本月欠交增值税20000元。 编制12月份各项经济业务会计分录
东方公司为增值税一般纳税企业2019年5月1日销售A产品10000件,每件售价10元(不含增值税),增值税税率为13%,每件销售成本为6元;由于是成批销售,东方公司给予购货方5%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为“2/10-1/20-N/30”,A产品于5月1日发出,购货方于5月19日付款。假定计算现金折扣时不考虑增值税。要求:编制销售产品确认收入、结转销售产品成本和收到货款时的会计分录。
顺发公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%。商品销售价格均不含增值税税额,所有劳务均属于工业性劳务。销售实现时结转销售成本。顺发公司以销售商品和提供劳务为主营业务。2021年12月,顺发公司销售商品和提供劳务的资料如下:(1)12月1日,对A公司销售商品一批,增值税专用发票上销售价格为200万元,增值税税额为26万元。提货单和增值税专用发票已交A公司,A公司已承诺付款。销售合同规定现金折扣条件如下:2/10,1/20,n/30(假设计算现金折扣时不考虑增值税因素)。该批商品的实际成本为170万元。12月19日,收到A公司支付的扣除所享受现金折扣金额后的款项,并存入银行。(2)12月2日,收到B公司来函,要求对当年11月2日所购商品在价格上给予5%的折让(顺发公司在该批商品售出时,已确认销售收入100万元,并收到款项)
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?