1.借应收账款113 贷主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税13
老师,委托合同需要缴纳印花税吗?
老师,老板在对方进项税税额抵扣7点后,要收取5.5%的税费,他跟对方说是我们要缴纳的税费,让我这边罗列一下,那我这边这样计算可以吗?企业所得税可以这样说明税务局查帐,认为建筑业的行业利润率一般为15%,所得税率25%,所以我们所得税约=15%*25%=3.75%,而且我们收的是所得税,不是增值税部分,你们拿来的成本发票是为了抵增值税和人工费,还有你们的利润,我们需要收的是企业所得税税率。这样可以吗
老师,我们是物业公司,对方公司租用汽贸园的其中一间,他们有自己的汽贸园统一的物业管理,但是他让我公司单独服务于他,增加服务的质量,和我们签一个物业管理服务合同,这个合理吗?
开电子普通发票,港币汇率,我要开人名币的怎么开
公司开普通发票,发票不符合要求不能报账,那开出的这张发票不作废有影响吗
老师一个客户,应付,预付,整了两个科目
农民工包公头承包工程,完工后对方要求对公账户转账开票,农民工没有公司,这种农名工怎么合理取得工资
老师,第三方认证老师的差旅费,有住宿,餐费,交通费,我计入什么科目?
请问老师,这个月补发一个员工7-8月的工资,账务上是直接在9月补计提7-8月的工资,然后这个月一起发放吗?个税申报方面,是直接在下个月申报时将他的两个月工资金额一起申报吗?他的入职时间选什么时候呢?还有其他需要注意的事项吗
老师!我们公司的新能源公司,做光伏发电项目,现在项目已经完成,要结转固定资产吗
借主营业务成本75 贷库存商品75
2借银行存款111 财务费用2 贷应收账款113
3.借银行存款240000 贷其他业务收入240000
借其他业务成本1000 贷累计摊销1000
4借销售费用5 贷银行存款5
5借税金及附加100000 贷应交税费应交消费税100000
6借应交税费应交增值税(已交增值税)50000 贷银行存款50000
借应交税费转出未交增值税20000 贷应交税费未交增值税20000