同学,你好 其他应付款,那要支付出去的 应收,需要收回
老师,我们公司领导个人账户和公司账户有往来款。 账上现在她个人挂着其他应收款一大笔数额 她收到这些钱也都付出去了(居间费等)钱都付出去了 现在领导让我处理她这个其他应收款,怎么处理呢? 有发票可以平账,冲减其他应收款 没有发票呢,我怎么处理
老师您好,我们其他应付款一个人挂了300多万,应收账款也是一家挂了100多万,后期收不回票据来了,这大额的怎么处理可以呢?是挂营业外收支还是坏账准备呢?
请问老师,我司是小规模,现要注销!2021一整年都是亏损。应收应付其他应收其他应付都平账了,最后只剩下,欠股东5万元,这5万元,是公司不够钱支付供应商货款代垫出来的。需要怎么处理最后一笔其他应付,可以把5万转增资本吗?
老师,100万是之前股东给我们注册的,注册完老板以银行存款又把钱还给对方了,账上挂着其他应收款,都挂10年了,这个现在可以做坏账处理把这笔往来销账可以么
老师 请问公司注销欠法人求他应付款4万元,账上钱只剩下1万元,还给法人一万,还欠3万,公司申请注销,这笔其他应付款应该怎么处理呢,反过来的意思就是这笔钱公司还不上了不用归还,注销处理需要怎么做呢?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
我知道要付出去,关键现在没钱付,只能转为营业外收入缴所得税吗?我可以先暂停营业吗?等收到应收款后付一些,剩余的再计入营业外收入。
同学,你好 可以先暂停营业
谢谢老师
不客气,祝工作顺利!