1.要求计算企业十月份增值税销项税额 (56.5+2.26)/1.13*0.13+50*1.1*13%=13.91 2.计算企业十月份准予抵扣的增值税进项税额 20*13%+2*9%-8*13%=1.74 3.计算企业十月份应该缴纳的增值税额。 13.91-1.74

某食品制造厂年应征增值税销售额550万元以上,2月末尚未抵扣的进项税额20000元,3月的有关业务如下:(1)外购原材料价款300000元,专用发票注明增值税税额39000元,另取得运输部门的运输专用发票注明的运费20000元,专用发票注明增值税税额1800元。(2)从国外进口原材料一批,取得海关完税凭证上注明的增值税48000元,原材料货款300000元,关税20000元。(3)从农业生产者手中购进免税农产品一批,收购价40000元,取得收购发票。(4)从"小规模纳税人"企业购进原材料6000元,取得普通发票。(5)将试制的一批应税新产品发放给职工作福利,成本价为200000元,该新产品无同类产品市场销售价格,成本利润率按国家税务总局确定的10%计算。(6)购进原材料一批,价款9000元,增值税专用发票注明税额1170元。(7)销售食品一批,开具普通发票,取得含税销售额339000元,另收取包装费2000元(价外费用)。(8)销售食品一批,开具增值税专用发票,取得不含税销售额200000元(9)购买生产设备1台,价款50000元,增值税专用发票注明税额6500元。
15.(计算题)某企业某生产企业为增值税一般纳税人。2022年10月发生以下业务。业务一,10.8号销售a产品一批取得含税销售额56.5万元。另收取包装费2.26万元,款项已经全部收到。业务二.10月16日。将自产的一批新产品免费用于市场推广,成本价为50万元。国家税务总局规定,成本利润率为10%。该新产品无同类产品市场销售价格。务三。10月20日。购入原材料一批。取得的增值税专用发票上注明金额20万元。另外,支付购货运费取得的增值税专用发票,注明运费金额2万元。业务四。上月采购的一批原材料因管理不善被盗。该批原材料购进时取得的增值税专用发票,注明不含税金额8万元。以上相关票据均已通过认证,并在当月抵扣。1.要求计算企业十月份增值税销项税额。2.计算企业十月份准予抵扣的增值税进项税额。3.计算企业十月份应该缴纳的增值税额。
15.(计算题)某企业某生产企业为增值税一般纳税人。2022年10月发生以下业务。业务一,10.8号销售a产品一批取得含税销售额56.5万元。另收取包装费2.26万元,款项已经全部收到。业务二.10月16日。将自产的一批新产品免费用于市场推广,成本价为50万元。国家税务总局规定,成本利润率为10%。该新产品无同类产品市场销售价格。务三。10月20日。购入原材料一批。取得的增值税专用发票上注明金额20万元。另外,支付购货运费取得的增值税专用发票,注明运费金额2万元。业务四。上月采购的一批原材料因管理不善被盗。该批原材料购进时取得的增值税专用发票,注明不含税金额8万元。以上相关票据均已通过认证,并在当月抵扣。<1.要求计算企业十月份增值税销项税额。<2.计算企业十月份准予抵扣的增值税进项税额。<13.计算企业十月份应该缴纳的增值税额。<
15.(计算题)某企业某生产企业为增值税一般纳税人。2022年10月发生以下业务。业务一,10.8号销售a产品一批取得含税销售额56.5万元。另收取包装费2.26万元,款项已经全部收到。业务二.10月16日。将自产的一批新产品免费用于市场推广,成本价为50万元。国家税务总局规定,成本利润率为10%。该新产品无同类产品市场销售价格。务三。10月20日。购入原材料一批。取得的增值税专用发票上注明金额20万元。另外,支付购货运费取得的增值税专用发票,注明运费金
16.(计算题)a公司为增值税一般纳税人。主要生产和销售洗衣机。本年七月,有关经济业务如下。一业务,购进了一批原材料,取得的增值税专用发票上注明税额为26000元。支付运输费取得的增值税专用发票上注明了税额为360元。二业务,购进低值易耗品取得的增值税普通发票注明的税额为5200元。三业务。销售b型洗衣机一千台,含增值税的销售单价为4520元台。另收取优质费293800元。包装物租金103960元。四业务。采取以旧换新方式销售b型洗衣机五十台。含增值税销售单价为4520每台。旧洗衣机含增值税作价一千元每台。取得增值。税专用发票表明税款130元台。每台取得增值税专用发票,表明税款一百三十元。台。五业务向优秀职工发放b型洗衣机十台。含增值税销售单价为4520元每台。b型洗衣机的生产成本为1755元每台。已知增值税的税率是13%。上期留底的增值税税额是4200元。a公司取得的增值税专用发票在本年七月是符合抵扣规定的。<计算1、a公司本年七月份准予抵扣的增值税进项税额。<2、计算a公司当月增值税的销项税额。<13、计算a公司当月应该缴纳的增值
老师,员工2月份离职了,但是工资一直没发,6月份才发,个税2-5都是按0申报的,6月份发放8000,在6月份属期申报8000工资个税,这么做对吗?谢谢
工商年报的单位缴费基数是单位部分还是单位+个人的缴费基数合计
老师好,请问工会经费的支出是借,其他应付款,贷银行,那这些支出都不做费用,是不需要发票吗
老师,请教一下,就是出口了洒水车,随车赠送的配件能不能退税了,报关单上没体现配件,但提单上和合同上有体现配件,配件是我们购买的,有专票开进。如果不能,税务和财务怎么处理了?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问增值税加计抵扣是什么政策,税一好像没有学到
增值税主表的销售总额是正确的 但是明细货物销售数据不对, 已经申报了 ,需要修改吗?
老师好,非股东企业投资另一公司的其中某一项目时如果是风险共担那这笔投资款怎么做分录呢
请问老师,可以让班组长成立个体户开劳务票吗?
老师,没签合同,开发票了,需要申报印花税吗?
老师,小规模和个体户现在的税率是多少