同学,你好 一般开红字发票

由于我公司要货多,供应商给我公司10万元销售返利,我公司冲减应付账款10万,但是票上怎么操作?供应商给我公司开红字发票还是下次来货在原金额上开折扣?
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
上月出口了一批货,为退税收入,供应商多开发票52万,我司按金额多付供应商,多开开票金额的税金需支付供应商,扣除税金42万后,供应商退回多开票金额,请问会计分录处理?另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款,供应商C再付下游供应商D货款,而供应商D往来款的对账单,挂账了B公司,当C收到A公司货款,C再转D,D再冲减B的货款,请问
请问老师,我们是一般纳税商贸公司,应付供应商10万,供应商给予促销活动费用3万,实际应付款7万;供应商给的3万费用,供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款,如何做帐?
请问老师,我们是一般纳税商贸公司,应付供应商10万,供应商给予促销活动费用9万,实际应付款1万;供应商给的9万费用,供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款,如何做分录了?
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
老师你好,请问工商年报酒店还没正式营业,因为租的酒店还没建好,那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
开折扣不行?为什么
同学,你好 可以的,只要协商一致,就可以
这两种操作对成本有何影响?
同学,你好 都是减少收入