发票还是全额开就是了呀。

老师 ,秩序员大衣款130元一件,现单位垫付一半钱65元,另外65元属于员工自费(从工资里面扣款)。请问财务要怎么入账,发票怎么开具比较好?
朴老师您好,有这么一个情况,请你内账的角度思考:春节后我们是2月28日上班,所以2月份每个员工就只有一天的收入,但是2月份仍然需要缴纳社保费,由于我们是内账,当初聘请某员工的时候已经双方同意不管以后买不买社保总收入我举个例子就只有6000元/月,如果你不买社保全款给付你6000元工资,如果你买社保就按照6000-当月的社保费余下的差额就现金发放,所以员工A 2月份的工资就举例只有200元,但是公司已经帮她全款缴纳了社保费,所以她收了这个200元工资后需要额外补给公司1000多元的社保费,我们今天已经把2月28日以及3月份的工资全部支付完毕,这个员工收到工资时往上反应2月份收入太低,退回公司社保费之后生活压力非常大,申请公司补偿600元,后面老板同意了并且让财务微信转账600元给她,请问涉及到的这个情况我怎么分录呢
同事去年把个税本来员工扣的离职了没有扣变成了公司扣除。成为了营业外支出。同事饭滞纳金了。现在要修改利润表把营业外支出发哪里,汇算清缴的时候怎么处理
员工离职,让导出近一年的纳税证明,从何导出这单个员工的纳税证明呀?
老师,外贸出口企业申报出口退税逾期,填写收汇情况表时提示:出口收汇的报关单号在明细主表中不存在,怎么操作?
可以回答问题吗老师 收到材料发票和支付材料费怎么做分录
老师早上好!分公司在申报企业所得税汇算清缴时,主要股东及分红情况投资比例项要如何填写
你好老师 收到材料发票怎么做分录,在付材料款怎么做?
现在要求按个税调整社保基数,这新入职的比如26年1-3月4800元/月,第4个月转正6000元,第5个月7000元,现在5月份上社保按哪个数呀?
老师,你好,工程样品放哪个科目,谢谢
老师,汇算清缴。资产折旧账载金额和税收金额没差异,这张表格需要填写吗
应收个人部分的社保计入应付职工薪酬么?
发票可以分开两张开具吗?就是把总金额对半开具?然后账务处理怎么做?
可以分2张开,只做开给公司部分。
好的,请问账务处理怎么做?
计入管理费用-福利费
可以入主营业务成本-职工福利费吗?因为我们是物业公司,人工费用是主要成本
嗯嗯呢,可以的,没问题的