你好,没有开发票的收入吗?那你所得税怎么申报的?增值税的销售额和所得税的销售额是不是一样的?

老师,我这边小规模,3月份增值税还是1%,然后现在发现3月份漏报了一部分无票收入,4月开始就是免税了,我这个漏报的是补到三月重新申报缴税还是补到这个月免税啊?
发现上任会计漏申报了两三年前某月的一部分增值税怎么办?
老师,上个月申报表系统带出来的增值税多两分,我没发现直接申报了,这月付完增值税显示多付了两分,怎么调账
老师,请问固定资产发现前两年有三个月计提漏了数据,其他计提的固定资产数据也不对,可是汇算清缴都已经报税了,请问现在怎么处理?之前错了的可以不理会了吗
2022年开的票,2023.6月红冲的,他之前也抵扣了一部分增值税,还剩一部分,现在申报12月的增值税,那剩下的那部分怎么抵扣掉呢
上个季度申报了未开票收入这个季度开了发票申报收入时怎么填增值税报表 公司是小规模纳税人 ?
电子税务局,红冲的发票税,能不能退
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
开了发票了的,当月开了两张纸质普票,剩下的都是电子普票,当时的会计就按照电子发票统计的金额申报了增值税,那两张发票可能出纳忘记给会计了也没有做账
去税务局修改你的增值税申报表的,带着纸质的申报表、公章
企业所得税比增值税申报金额少,后面新会计按照增值税金额更正申报了,就与增值税申报的收入金额是一致的。
应该是企业所得税的销售额比你的增值税申报表的销售额多才对呀,然后你更正申报了再补上,不就一致了?
没有,就是比如当时的会计申报的增值税收入总额是一千万,申报的企业所得税确是900万。然后新会计发现后不一致后按照增值税与企业所得税不一致后就按照申报的增值税收入金额更正申报了当年的企业所得税
就是企业所得税收入按照增值税收入一千万更正申报的,这就一致了
这个就可以的,这个没有关系 你少申报了可以去补。
但是现在又发现当时的增值税有一个月漏了一部分,增值税收入不对导致企业所得税收入也是不对的
第一段打错字了,不知道老师您能看懂不
一块 修改就可以啦,带着申报表公章 所得税涉及到汇算清交的,预缴和汇算清缴都要改。
这样得补交十几万的增值税和企业所得税,还有三年的滞纳金呀
不修改 你税务局后期也能查到的
哎呀,企业所得税更正申报也很麻烦吧
反正不如当期申报简单
2019年的企业所得税当时发现跟增值税不一致就在2020年更正申报了,2021年稽查2019年的发票有点问题又更正申报一次。现在我又发现了错误,如果我没有发现是不是就不用管了呢,苦涩~
是的,如果你没有发现的话,就不需要修改的。
那如果告诉老板,老板不愿意更正申报呢
那我能不能就当做不知道,没发现呀
可以当作没发现 税务局查到再说
好吧,谢谢
不用客气,工作愉快。