同学,你好 嗯嗯,可以的

借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后, 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师,分录是这样吗?
企业支付水电费的会计分录为()A借:管理费用-水电费应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款B借:销售费用-水电费应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款C借:制造费用-水电费应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款D借:财务费用-水电费应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
老师,这个分录是这样的吗 借,管理费用——保险费 7890.86 应交税费——应交增值税(进项) 473.44 税金及附加 300 贷,银行存款 8664.3
3月酒水专票抵扣了,有误。这样做对吗? 1、抵扣的分录照做。 借:管理费用-招待费 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 2、3月补充分录: 借:管理费用-招待费 贷:应交税金-应交增值税(进项转出) 3、申报表附表二填写进项税转出。
老师,预缴增值税的时候,有附加税,写一个分录可以吗? 借 : 应交税费-预交增值税 税金及附加 贷 : 银行存款 这样行不行?
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次
房租在汇算清缴前未取得发票,应该在纳税项目明细表二、扣除类调整项目(十七)其他里调增吗?
老师,小规模开了销项发票,不含税10000,1%税点100,做分录如何做呢