你好,这个业务当月可以抵扣的进项税额=200万*13%%2B0.45万
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    甲企业是增值税一般纳税人,2019年6月份有关生产经营如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元,增值税26万元。合同约定运输由甲企业自己负责,甲企业支付运输公司运输费取得增值税专用发票,注明运费5万元,增值税0.45万元。(2)从B公司购进维修设备零用部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.7万元。(3)从农业生产者手中购进免税农产品,收购凭证上注明收购货款是50万元。委托运输公司运输,取得增值税专用发票,注明运输费2万元,税款0.18万元。要求:计算该企业当月可以抵扣的进项税额
甲企业是增值税一般纳税人,2019年6月份有关生产经营如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元,增值税26万元。合同约定运输由甲企业自己负责,甲企业支付运输公司运输费取得增值税专用发票,注明运费5万元,增值税0.45万元。(2)从B公司购进维修设备零用部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.7万元。(3)从农业生产者手中购进免税农产品,收购凭证上注明收购货款是50万元。委托运输公司运输,取得增值税专用发票,注明运输费2万元,税款0.18万元。要求:计算该企业当月可以抵扣的进项税额
增值税一般纳税人,增值税税率13%,2022年5月有关生产经营业务如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元。合同约定运输由甲企业自己负责,天明公司支付运输公司运费取得增值税专用发票,注明运输费5万元,增值税税额0.45万元。(2)从B公司购进维修设备用零部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.3万元。(3)月初外购货物一批,支付增值税进项税额24万元,下旬因管理不善,造成该批货物一部分发生霉烂变质,经核实造成1/4损失。要求:分别计算该公司(1)、(2)、(3)项业务当月可以抵扣的进项税额。
增值税一般纳税人,增值税税率13%,2022年5月有关生产经营业务如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元。合同约定运输由甲企业自己负责,天明公司支付运输公司运费取得增值税专用发票,注明运输费5万元,增值税税额0.45万元。(2)从B公司购进维修设备用零部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.3万元。(3)月初外购货物一批,支付增值税进项税额24万元,下旬因管理不善,造成该批货物一部分发生霉烂变质,经核实造成1/4损失。要求:分别计算该公司(1)、(2)、(3)项业务当月可以抵扣的进项税额。
增值税一般纳税人,增值税税率13%,2022年5月有关生产经营业务如下:(1)从A公司购进生产用原材料,取得A公司开具的增值税专用发票,注明货款200万元。合同约定运输由甲企业自己负责,天明公司支付运输公司运费取得增值税专用发票,注明运输费5万元,增值税税额0.45万元。(2)从B公司购进维修设备用零部件,由于B公司为小规模纳税人,取得B公司开具的普通发票,注明价款11.3万元。(3)月初外购货物一批,支付增值税进项税额24万元,下旬因管理不善,造成该批货物一部分发生霉烂变质,经核实造成1/4损失。要求:分别计算该公司(1)、(2)、(3)项业务当月可以抵扣的进项税额。
                请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧
老师,我司投资了A公司123万,今年5月收回投资款3万,剩下120万收不回,确认投资亏损120万,计入投资收益-120万,1、在企业所得税汇算清缴时需要填哪些表?怎么填?2、我司执行企业会计准则(2001),收不回来的长投金额是计入投资收益还是营业外支出?
我们购买了绿茶,供应商的发票上的商品名称加了sap系统的代码 ,也就是600001 绿茶,那我作为收票方,没办法核对他们sap代码,那我是不是只要核对商品名称绿茶没问题就行了
就是我去找和对方的合同,按合同上面签的税率来,是吗?
你好老师个体户要招标让在企业查询失信企业名单和营业异常名单怎么查询在哪里查找?