是否可以抵扣11月的增值税?不可以

甲公司系增值税一般纳税人。本年10月份销项税额为110万元,当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元,当期认证抵扣的进项税额为240万元;11月部分钢材被盗,应转出进项税额61万元,被盗钢材报经批准计入营业处支出。12月10日,申报缴纳11月份增值税(相关附加税费略)。要求:甲公司10月、11月应交增值税是多少,并对相关业务进行账务处理。
老师,11月申报10月份的一般纳税人增值税,开票日期是11月份的进项可以认证抵扣吗
请问一般纳税人,11月的进项票差300万,12月3号收到的进项票能抵扣11月的吗?
一般纳税人11月有增值税11万元,12月有进项11万,是否可以抵扣11月的增值税?
郭老师,请问下申报11月的增值税,进项发票勾选抵扣是一定要放在11月底勾选抵扣吗?还是说我可以放12月4日今天来勾选抵扣,12月15日前申报11月增值税也可以的
老师好,我想咨询一下,我们有个客户有开淘宝店,目前没有绑定公司,一般没有开发票,只有偶尔有客户需要开发票,就会用客户名下的小规模公司开发票,之前25年三四季度和26年一季度申报申报税务的时候都是按开票金额申报的税务,最近客户有收到短信提示说25年三四季度和一季度申报的数据和网络平台推送的数据不一致,这个要怎么处理呢?
老师,一般纳税人,股权转让,20万,评价转让,未分配利润没有,负债大于资产,已实缴,需要交个税吗
老师,请问装修类的发票怎么开呢?
员 工的伙食费,可以开餐费进来吗,可以的话我做账是不是也是做伙食费
老师建材公司没有成本票,税局让补税,不知她们依据啥标准补的金额,问了还不耐烦说你们是会计都不知道咋补的吗,老板拉的石子、砂子给公司的,有销售无采购的
汇算清缴比如说之前1月份做的,然后5月份修改了,然后5月份下载,年报上边的时间显示1月还是5月?
老师您好,请问一下个税申报的和工资金额不一致的话,会不会有税务风险,当天可以更正申报吗?但是税钱是不是要明年才能退回?还有公司承担员工的社保是不是要把社保费用计入工资缴纳个税?不计入工资可以吗?
3月的利润表利润和账上差了十多万,可能是做了汇算清缴的原因吗
老师您好,请问一下端午节福利怎么做会计分录,像粽子、牛奶之类的福利
发票进项税重复做账了,这部分怎么冲
但是我问了片管员,说现在有留抵退税政策,是可以冲抵前面的增值税的
你如果是11月份的留抵是可以抵扣11月的销项
如果11月的税缴纳了,12月的进项就产生留抵退税,税务局片管说允许用留抵抵前面的增值税,但是附加税不允许抵
麻烦你问一下税务局好吗?留抵抵欠政策一直都是有的
如果你们申报增值税上面显示可以抵扣,就会自动抵扣掉
你回答错了,麻烦你不懂不要来回答问题
同学,你12月产生的进项税是不能抵扣11月的销项税额,但你11月产生的进项留抵是可以抵扣11月销项,这个我是可以确认的,祝你生活愉快
你听说过留抵抵欠政策吗?这个有其他会计办理成功了,不要和我争论了好吗?只会显示你知识点的缺乏~~也不要回答我问题了
在次月一般纳税人存在欠款的,可以用留底税额来抵减,但是会产生滞纳金。