是否可以抵扣11月的增值税?不可以

甲公司系增值税一般纳税人。本年10月份销项税额为110万元,当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元,当期认证抵扣的进项税额为240万元;11月部分钢材被盗,应转出进项税额61万元,被盗钢材报经批准计入营业处支出。12月10日,申报缴纳11月份增值税(相关附加税费略)。要求:甲公司10月、11月应交增值税是多少,并对相关业务进行账务处理。
老师,11月申报10月份的一般纳税人增值税,开票日期是11月份的进项可以认证抵扣吗
请问一般纳税人,11月的进项票差300万,12月3号收到的进项票能抵扣11月的吗?
一般纳税人11月有增值税11万元,12月有进项11万,是否可以抵扣11月的增值税?
郭老师,请问下申报11月的增值税,进项发票勾选抵扣是一定要放在11月底勾选抵扣吗?还是说我可以放12月4日今天来勾选抵扣,12月15日前申报11月增值税也可以的
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
但是我问了片管员,说现在有留抵退税政策,是可以冲抵前面的增值税的
你如果是11月份的留抵是可以抵扣11月的销项
如果11月的税缴纳了,12月的进项就产生留抵退税,税务局片管说允许用留抵抵前面的增值税,但是附加税不允许抵
麻烦你问一下税务局好吗?留抵抵欠政策一直都是有的
如果你们申报增值税上面显示可以抵扣,就会自动抵扣掉
你回答错了,麻烦你不懂不要来回答问题
同学,你12月产生的进项税是不能抵扣11月的销项税额,但你11月产生的进项留抵是可以抵扣11月销项,这个我是可以确认的,祝你生活愉快
你听说过留抵抵欠政策吗?这个有其他会计办理成功了,不要和我争论了好吗?只会显示你知识点的缺乏~~也不要回答我问题了
在次月一般纳税人存在欠款的,可以用留底税额来抵减,但是会产生滞纳金。