是否可以抵扣11月的增值税?不可以

甲公司系增值税一般纳税人。本年10月份销项税额为110万元,当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元,当期认证抵扣的进项税额为240万元;11月部分钢材被盗,应转出进项税额61万元,被盗钢材报经批准计入营业处支出。12月10日,申报缴纳11月份增值税(相关附加税费略)。要求:甲公司10月、11月应交增值税是多少,并对相关业务进行账务处理。
老师,11月申报10月份的一般纳税人增值税,开票日期是11月份的进项可以认证抵扣吗
请问一般纳税人,11月的进项票差300万,12月3号收到的进项票能抵扣11月的吗?
一般纳税人11月有增值税11万元,12月有进项11万,是否可以抵扣11月的增值税?
郭老师,请问下申报11月的增值税,进项发票勾选抵扣是一定要放在11月底勾选抵扣吗?还是说我可以放12月4日今天来勾选抵扣,12月15日前申报11月增值税也可以的
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
购买固定资产尾款未付完,对方改名,是应该在系统直接改名还是新建供应商
老师你好!我们厂现在要补1人2025年2月-7月社保,补了社保后是不是还要进行个税更正申报呢?老师
老师,比如第一季度增值税不用交,那那些增值税2500块,是不是借:应交税费-应交税费2500 贷:营业外收入2500
请教个问题。财政拨款给民办非盈利培训机构用于比如2025年社工培训比如收到2万。这个会计分录咋写?
老师,公司2022年买的车,2024年卖了。当时我享受了固资一次性扣除,请问我现在做汇算清缴,需要把之前享受的再调增回来吗?
你好郭老师,请问残保金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 当地规定的比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资。 公式里面的用人单位在职职工人数是平均数吗
但是我问了片管员,说现在有留抵退税政策,是可以冲抵前面的增值税的
你如果是11月份的留抵是可以抵扣11月的销项
如果11月的税缴纳了,12月的进项就产生留抵退税,税务局片管说允许用留抵抵前面的增值税,但是附加税不允许抵
麻烦你问一下税务局好吗?留抵抵欠政策一直都是有的
如果你们申报增值税上面显示可以抵扣,就会自动抵扣掉
你回答错了,麻烦你不懂不要来回答问题
同学,你12月产生的进项税是不能抵扣11月的销项税额,但你11月产生的进项留抵是可以抵扣11月销项,这个我是可以确认的,祝你生活愉快
你听说过留抵抵欠政策吗?这个有其他会计办理成功了,不要和我争论了好吗?只会显示你知识点的缺乏~~也不要回答我问题了
在次月一般纳税人存在欠款的,可以用留底税额来抵减,但是会产生滞纳金。