借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项。

老师,你好,我想咨询一下,我们是生产企业,出口的产品因为没有留抵税了,不能办理退税,估计以后都不办退税了,那这些出口的产品在记收入的时候需要像内销一样记销项税吗
老师你好,外贸企业出口退税因单证出现问题 ,不能退税,在税务与做账方面要如何操作?需要做转内销处理么
你好,我们家是生产企业主要出口,上个月有一单没收汇退不了税,做进项税转出,转出额怎样计算?
你好,出口生产企业没有收汇不能退税要转内销,账务怎样处理呀?
你好,生产企业没有收汇退不了税怎样处理?
如果公司已经注销了,客户转的款未开票怎么处理?可以写个证明私下退给他吗
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
请问郭老师,财务报表年报截止申报时间有到2月14日的,是吗?
业务招待税已经超过所得税扣除比例了。一部分做员工福利了。有风险吗? 买的礼盒,水果,管理费用-员工福利费所得税可以正常扣除的吧?
老师,请问总公司申报财报的时候,合并报表是一个季度合并一次吗?那非季度报税的时候资产负债表是直接按照总公司当月数据报吗?
两个公司发工资,不累计的话那不是有个公司会交很高的个税?汇算清缴的时候会不会有问题
中途接手做一家公司的帐,期初税2万未交,请问录入期初,应交税费贷方,本年利润录入借方对吗?
还开发票吗?
不用开发票的无票收入就行。
当时为了退税已经开发票做收入了
你好,那你再把这个税额补上就可以的。
之前的这个最好是红冲 需要在13%销售货物一栏里面填写。
把之前的凭证冲掉再重新做
对的,是的,是这么做的。
开的发票也红冲
对的,是的,是这么做的。