借:利润分配—应付利润,贷:应付股利

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
老师,没到年末利润分配余额现在为0啊
你分公司没有经营的利润吗,那你怎么上交利润
没到年未呢,本年利润 余额还没结转到利润分配呢啊
那你可以先结转的额
我先结转,挂账呗,年末时从本年利润再转过去也可以吗
这样也是可以的额
老师,我写借利润分配,未分配利润贷利润分配应付利润同时借利润分配应付利润贷银存这样可以吗?
你为什么写应付股利呢
你这样也是可以的,应付股利只是个中转科目