你好,你们单位能用得上吗?这些是做什么用的?

老师好,请教一下,我们是小规模民办学校,对租入的房屋进行装修改造,装修款已经预付了二十几万,用银行公账支付的,我一直催着要合同和发票,老板开始说有,到现在一直没有提供,我问搞装修的老板,他说不开票,我才知道其实是承包给私人老板的,开票不愿出税钱。而且事前双方也没谈好就开工了,现在真是为难了,老板遇到这些问题就觉得我是会计应该想办法解决,当初老板肯定也是为了节约成本不想多出钱所以才找的私人,老师,如果万一不能开票,有什么办法能变通吗?
老师详细回答,建筑实际工作中,比如别人用我们资质,包了一个活,合同10万,收取一定管理费,税金,老师这个管理费一般是额外收取吗?怎么做账法? 税金扣除按照多少扣除,比如我们需要给甲方开具9发票,借用我们资质方我应该扣多少税金?我没在实际工作中碰到过……不知道怎么处理怎么描述? 还有我想收取的管理费我不给人家开发票吗?我账务咋么处理?比如按照1收取的话。老师列举实际工作实例回答。
请问:我公司支付某公司2015年货款,当时这个货物没有做库存商品,已经卖了。而且我公司现在已经不销售这个货物,问题:会计没做库存商品没挂应付账款 ,只有对方公司开给我公司的进货发票,老板现在突然让给支付这笔货款,不知道怎么做账务处理?麻烦老师帮我想想,谢谢
老师老板买了一些票没实物,人家库不给审核,做账不知道咋弄,领导让想办法处理了,请问这咋整?
请老师给我改改,想应聘一家商贸公司的主办会计,老板特别强调以前的会计不会实操,税负率做的太高,公司信用等级由a降到b(不知道为啥),我拟了一个工作计划 1 分析近3--5年的财务数据,结合同行业情况,确定合理的税负率。 2 审核凭证、熟悉了解公司业务,为企业所得税年度汇算清缴做准备。 3 开展正常业务(记账、申报、纳税、开票、领票及其他业务) 4 进行发票管理(审核发票的真实、准确、合理、可用及无票处理等) 5 控制税负以外的其他风险。 6 协助完善及监督报销、支出等审批手续。 7 协助领导进行资金筹划。 8 完成领导交办的各项事宜。
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
生产用的,没来实物,只有专票
你们也以后也收不到这些实物是吗?如果是的话,你直接别做生产领用了,直接坐你老板的福利费就可以了,需要交个税。
但是老板弄的这些票是原材料的,作为老板的福利不合适吧,老板用这些材料没用呀,而且交个税比抵扣进项比例高吧
那你实际没有收到这些原材料,你怎么做入库,你得销售出去啊,你没有销售的话,你这些原材料一直都在存货里面,它也抵扣不了。
老师类似这种情况除了作为福利,还有其他什么好的方法没?总感觉不对
你好,你做原材料的话,你得销售出去,你们以后有收入吗?你不销售的话,一直在你的原材料余额里面挂着。所以老板找的这个发票就不行。
老板的福利费是什么原因啊?这些原材料相当于是他自己使用了。
老师如果按销售走的话那是不是即使不开票也得走无票收入,那是不是也得交增值税了,这样交增值税的话,是不是老板这目的是抵扣进项也没用了呀?
是的,可以这么理解的。
请教老师如何更好说服老板不能这么买票了呀?
上面的那些跟他说一下不就可以啦,做原材料需要销售出去啊,你没有销售没法结转成本。 一直在原材料里面趴着
老师,我们如果将这些走了研发费用是不是就可以了呀?
你研发能用得到可以的。
你得能用上这些才行,如果用不到的话也是白搭,不,还得生产出产品来。
老师如果计入研发支付费用化支出,最后得归集到管理费用,所以这样是不是既把进项抵扣联,也不用交税了呀?
的可以的,可以这么做的。
老师,如果有的研发时用不到,但是硬做到研发了会有什么影响呢?
那你不就是多抵扣了税款?
老板买的票,这样硬做肯定是进项抵扣了,是不是计入研发费用费用化后只能是税务局局查到再说,不查就这样了?
是的,可以这么做的。