管理费也是从工程款里扣的 和税费一样的扣 税费看你们综合税率是多少 管理费一般是2%左右
老师好 2017年我们借用乙方资质干了一个工程,工程清单合同570万。我们给乙方提供材料等发票获得工程款,乙方收取稅和管理费。 2018年完工!2020年初,甲方竣工审计砍掉9万。 乙方在2018年末 已分三次给甲方开具了合同570万工程发票!并已缴纳570万的税款! 甲方于今年初也给乙方出具了审计结算报告! 提问, 1:乙方多开具的9万发票怎么处理?(乙方是一般纳税人) 需要发票冲红吗?(18年已开完)想这样能减少多缴的税! 2:甲方说乙方可以根据审计报告冲减工程款, 乙方还应该向甲方索取哪些资料手续?
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
老师要是额外让他们收取,先缴纳管理费和税金,怎么处理账务
老师要是额外让他们收取,先缴纳管理费和税金,怎么处理账务
同学你好 只能做往来哦
比方10万工程款,扣1000管理费,需要让对方开具10万-1000发票吗?老师?
这个被挂靠方是不开管理费发票的 挂靠方少开成本发票给被挂靠方
老师比方说这个工程我需要给甲方开具10万发票,我收到成本票8万,也如是收到了,这样算的话,应该缴纳增值税和附加 加上其他的税费1万吧,我是不是得收取挂靠方1万税金。这个钱由她们来出,是这个意思吗老师? 比方说她们不提供发票的话,我提前收这个税金,怎么计算?我不知道怎么算?怕万一钱少收了,您理解我描述的吗?您举个例子给我说下,急死我了
同学你好 你是被挂靠方 你说的甲方是业主方?
是的,你就拿工作中例子给我举个,我是天马星空的想象,可能你懂我不懂啊,还比如说 我想把这个活包给你,你不得给我开发票啊,我收管理费和税金,就按照我举的例子,我应该怎么收税金法,你也别综合税率,就单纯一个例子来说,防止对方不给发票,我应该怎么收取法。
同学你好 让他先给你开成本发票你再给他打款就可以了 一共是十万的工程 你扣两万的税费和管理费的话那就让他给你开八万的发票 然后你打款给他八万
你没理解我的意思是,我意思是这个税金我怎么扣法,怎么算?我不能无缘无故的扣税金 ,让你给我算算怎么扣,你怎么费劲呢?我这1万怎么算的,我不能胡乱扣啊拜托
同学你好 这个就是综合税率呀 要看这个项目你一共要交多少的税费 具体项目具体分析 你可以按照税负率加起来扣
让你举例子,怎么费劲,听不懂我那不是举例子了,让你按照10万合同,来计算,比方说需要缴纳,1万,税金, 别人提供了发票我就交不到1万了,提供了5000的发票,我就缴纳5000,我是扣他5000就可以吗?我不得提前扣下来税金啊?我提前扣的话,肯定会多了少了的,人家也不愿意啊,我怎么扣?
同学你好 这个你要按照你的税负率来倒推你需要的专票金额呀 不是随便凑个数 比如说你的增值税税负率是2.5%,不含税收入是10万 那就是 2.5%=(10万*9%-进项)/10万 按照这个倒推出来需要的进项发票就可以了
您意思是对方提供了这些进项发票,我也需要提前按照2.5来扣税对吧,保证我不能少收取就可以了,是这个意思嘛老师?我最终交的这个2.5也得扣出来对吧
对的 是这个意思的
老师我纳闷了,你比如开始的时候,这个综合税率肯定不好算,会导致我扣的税金不那么精确会多点或者删掉老师,您是几工作中也不可能扣那么准确,您是怎么做的。我感觉这也是个大概呢?
这个只能按照税负率倒推