你好; 你到底是销售方还是什么情况 ; 才好判断

某公司为一般纳税人,19年5月发生业务如下: 1、销售给甲公司A产品200件,每件不含税销售额为700元,开具增值税专用发票,列明价款140000元。另外,收取包装费7020元。 2、向小规模纳税人销售A产品20件,每件含税价格791元,开具普通发票,金额15820元 3、销售B产品一批,每件不含税售价30元,共计2000件,由于购买方购买数量多,按8.5折优惠价格成交,同时,开出10日内付款2%的销售折扣,购买方如期付款。 4、本月采用以旧换新方式促销,销售C产品300台,每台旧 C产品作价226元,按照出厂价扣除旧货收购价,实际取得销售收入565000元 5、本月共收取包装物押金1000元,同时没收本月到期未退 31 还的包装物押金904元, 6、将自产的新产品E300套作为福利发放给职工,该新产品没有市场售价,已知成本500元/套
我们是购买方,销售方,出库单开200*3=600元,实际收到的发票又是500元,每个折扣了0.5元,200*2.5=500元,这种怎么做帐呢
请问下老师,我们是销售方,这个开票金额抹零了6.4元,收到款项是52100元,我该怎么开票呀,这么点又不能算折扣,如果我开成我拍照的一样,那我们销售方怎么做账呢?难道借,银行存款52100,营业外支出6.4,贷主营收入,贷销售税额吗,这样对吗,然后购买方做账,借,工程物资 借,进项税,贷银行存款52100,贷营业外收入6.4元,这样做账正确吗
因为采购原材料,对方开给我们的进货单是100元,我们仓库是按照进货单100元登记库存统计表的,我们每月根据库存统计表做账增加库存商品。 但是对方开票给我们,对方就要求在100的基础上加上1块的税款,也就是说我们收到的发票和实际付款是101元。 这种进货单和实际付款数不同的情况,该怎么做账。
老师,请问下帮客户多开票,比如说客户拿货5000元,销售出库单也是5000元,实际我们销售收款到账4800元,多的200元要退给客户,这个也怎么入账呢,是做内账
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
我们是购买方
对方,销售方,出库单开200*3=600元,发票是后期开回,实际收到的发票又是500元,每个折扣了0.5元,200*2.5=500元,这种怎么做帐呢
你好 ; 那你们付款是 付500 还是600给对方
按发票付500
你好; 那你 到时 按500来做购进; 借库存商品 500 贷应付账款或者 银行存款500
出库单回来我们按600入库的,发票要很久才开回来,这种情况怎么调整
你好 ; 按500来处理 ; 调整100下来哈
借:库存600 贷:暂估应付:600 收到发票后,,借:暂估:600 贷应付500,营业外收入100 这样可以吗
你好 ; 不用营业外收入哈; 你总共才付款500的哇 ; 借库存商品 -100 贷 应付账款-暂估 -100 ; 借应付账款 -暂估 500 贷 应付账款- 某供应商 500 ; 借 应付账款- 某供应商 500 ;贷银行存款500
但是一开始进销存系统是按600入库的,那边没有调,商品成本始终是600呀
你好; 去红冲哈 ; 自己 重新 处理下入库
我们这种情况比较多,如果每一个都过后再去调进销存,难度较大
你好 ; 那你 就最好是 提前确定好入账的金额; 就得保证正确; 不然你只能这样调整的