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我们是购买方,销售方,出库单开200*3=600元,实际收到的发票又是500元,每个折扣了0.5元,200*2.5=500元,这种怎么做帐呢

2022-12-21 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-21 10:49

你好; 你到底是销售方还是什么情况 ;    才好判断     

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快账用户8127 追问 2022-12-21 10:50

我们是购买方

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快账用户8127 追问 2022-12-21 10:50

对方,销售方,出库单开200*3=600元,发票是后期开回,实际收到的发票又是500元,每个折扣了0.5元,200*2.5=500元,这种怎么做帐呢

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齐红老师 解答 2022-12-21 10:53

你好 ;   那你们付款是 付500 还是600给对方   

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快账用户8127 追问 2022-12-21 10:54

按发票付500

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齐红老师 解答 2022-12-21 10:58

你好; 那你 到时  按500来做购进;  借库存商品  500 贷应付账款或者   银行存款500    

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快账用户8127 追问 2022-12-21 10:59

出库单回来我们按600入库的,发票要很久才开回来,这种情况怎么调整

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:00

你好 ;   按500来处理 ; 调整100下来哈   

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快账用户8127 追问 2022-12-21 11:04

借:库存600 贷:暂估应付:600 收到发票后,,借:暂估:600 贷应付500,营业外收入100 这样可以吗

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:11

你好 ; 不用营业外收入哈; 你总共才付款500的哇 ;        借库存商品 -100 贷    应付账款-暂估 -100  ;  借应付账款 -暂估 500 贷 应付账款- 某供应商 500  ; 借    应付账款- 某供应商 500  ;贷银行存款500    

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快账用户8127 追问 2022-12-21 11:14

但是一开始进销存系统是按600入库的,那边没有调,商品成本始终是600呀

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:16

你好;  去红冲哈 ; 自己 重新 处理下入库   

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快账用户8127 追问 2022-12-21 11:17

我们这种情况比较多,如果每一个都过后再去调进销存,难度较大

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齐红老师 解答 2022-12-21 11:19

你好 ;    那你  就最好是  提前确定好入账的金额; 就得保证正确; 不然你只能这样调整的  

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你好; 你到底是销售方还是什么情况 ;    才好判断     
2022-12-21
按4800做收入就是了哈
2024-04-29
同学,你好,正常应该是开预付卡的,如果开票有实际的销售内容的,就按销售商品做账 借银行 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021-01-28
您好,这个不用表格,我们的财务软件就能实现,收款和开票走的2条钱 开票 借:应收账款 600 贷:主营业务收入 销项税 收款 借:银行 贷:应收账款 500 您看这里应收借方100就是欠钱,只看借方就可以
2024-12-19
您好,刚刚上一个问题已经给您回复啦,这里答题区没有办法发送表格,您参考我给您设计的表头自己做一下,还有不懂的可以继续提问
2024-12-19
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