是的是的,分开申报的。

我是商贸超市,9月有卖货收入,还有浴室水费收入6个点的,我申报增值税是货物和服务,然后一开始电子税务局申报的时候,没有跳出进项转出问题,纳税期内去税局更正申报的,可是税局给我完税证明有一项品目名称租赁服务?这个是啥意思?我们没有动产或者不动产的租赁服务啊
老师:小规模文化旅游公司,销售服务还有商品,但是增值税申报那块只有服务,没有货物,我这个申报的时候,把货物开的这一部分票也放到服务里面一块申报可以吗?
老师,我们既卖货物又有咨询服务项目,这样的话我纳税申报增值税时,是需要货物和服务的分开申报吗?
老师,我们是销售货物的,但在京东做活动,客户用京豆抵扣了货款,京东需要我们给他们开服务费或营销费,但我们增值税申报的是货物 服务那是暗的,不过我们营业执照上是有服务范围的,需要开300多,我能不能开票,但申报增值税税时在货物那申报?
老师,我们是销售货物的,但在京东做活动,客户用京豆抵扣了货款,京东需要我们给他们开服务费或营销费,但我们增值税申报的是货物 服务那是暗的,不过我们营业执照上是有服务范围的,需要开300多,我能不能开票,但申报增值税税时在货物那申报?我们是小规模
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师,你好,A公司在B公司中占100%的股权,这种关系交母子公司吗
老师,个税手续费返还,我看了下,只有11块多,那还需要申请返还吗?我们公司是小规模纳税人,公司也就五六个人,只有老板工资高,每月交了个税的。
劳务公司那些票可以做成本
现在注销公司需要什么资料
老师,我想问一下我们找货代公司报关,开出口发票购买方是境外收货人还是货代,是不是在税务局开票了才可以退税,开商业发票是不是不可以退,我们今年小规模转一般纳税人,这个账供应商欠票比较多,怎么处理比较好,首单什么时候才可以做
老师,生育期间公司正常给员工发了工资,但是休完产假员工不配合公司申请生育津贴,他个人如果再去申请生育津贴可以申请吗
法人名下有核定征收的个体也有查账征收的个体户,经营所得年报,是核定的和查账的一起合并申报吗
老师,我们有无票收入,还有开的普票,这样的话,我增值税申报怎么填写?账务上需要做应交税费-应交增值税吗?还是直接就按开票金额全部入主营业务收入?
还有老是服务类的是不是还又填写个增值税的附表?
额小规模3%的不用写,应交税费 季度45万以内在第十栏,超过的全额在第12栏里面,然后去填写减免明细表最后一行。
老师,如果开普票8000,账务上是不是不用写应交税费-应交增值税?直接借:银行存款8000贷:主营业务收入8000
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
老师,如果普票收入是2万,无票收入是3万,那是不是在第十栏填写5万?那减免明细表最后一行怎么填写?
老师,如果普票收入是2万,无票收入是3万,那是不是在第十栏填写5万?那减免明细表最后一行怎么填写?
老师,如果普票收入是2万,无票收入是3万,那是不是在第十栏填写5万?那减免明细表最后一行怎么填写?
是的,减免明细表就不需要填写了。
老师,只在第十栏填写5万,不用在普票那填2万,无票那填3万吗?减免明细表什么情况下需要填写?
是的是的,是这么做的。小规模他就没有无票收入?
减免明细表是超过45万需要填写的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。