您好 不可以的 税率不一样 开票后申报的时候跟税务专管员联系下 把您把申报表权限调整下 可以填6%税率栏次的

郭老师您好,公司在京东商城开有店铺,京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家,作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上,已经入账作为我们的货款收入了,但因为是京东商城承担的,是作为他们的费用,需要我们按年度把这部分开发票给他们,我们可以开促销服务费、推广服务费等,您看我们是19000元,我开出发票怎样做账呢?是不是红冲原来做的收入和销项税额,再做开发票的收入和金额,对吗?
老师好,请问我们是中医馆,属于服务业,营业执照上没有销售产品这项业务,但是实际我们也卖产品,但是没有开具发票。填增值税申报表时卖产品的未开票收入是填在货物栏还是服务栏呢?
老师,我们是销售货物的,但在京东做活动,客户用京豆抵扣了货款,京东需要我们给他们开服务费或营销费,但我们增值税申报的是货物 服务那是暗的,不过我们营业执照上是有服务范围的,需要开300多,我能不能开票,但申报增值税税时在货物那申报?
老师,我们是销售货物的,但在京东做活动,客户用京豆抵扣了货款,京东需要我们给他们开服务费或营销费,但我们增值税申报的是货物 服务那是暗的,不过我们营业执照上是有服务范围的,需要开300多,我能不能开票,但申报增值税税时在货物那申报?我们是小规模
老师,我们是制造生产企业有在各大电商平台销售自家的货品,是一般纳税人。每个月在电商平台产生的京豆或天猫积分,平台要求我们开现代服务费的发票给他们,但是我们营业执照上没有现代服务,请问这可以开的吗?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
滞纳金专用发票进项税可以抵扣不
老师好,请问商业用地和工业用地所缴纳的税款有什么不同?谢谢
老师,我想问个问题,建筑公司有个项目购买了一辆二手铲车,对方公司要把车款开票给我们公司,但是这个公司又没有购进这辆车的进项发票,问了一下,这辆车好像没有购买保险,所以当初买的时候就没要发票,这种情况怎么处理
我们是小规模
税率都是1%
那您可以填在货物栏次 税率一样 金额不大 没太大影响 一般纳税人是不可以的