您好,这个是可以正常开的,是可以的

郭老师您好,公司在京东商城开有店铺,京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家,作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上,已经入账作为我们的货款收入了,但因为是京东商城承担的,是作为他们的费用,需要我们按年度把这部分开发票给他们,我们可以开促销服务费、推广服务费等,您看我们是19000元,我开出发票怎样做账呢?是不是红冲原来做的收入和销项税额,再做开发票的收入和金额,对吗?
老师好,请问我们是中医馆,属于服务业,营业执照上没有销售产品这项业务,但是实际我们也卖产品,但是没有开具发票。填增值税申报表时卖产品的未开票收入是填在货物栏还是服务栏呢?
老师,我们是销售货物的,但在京东做活动,客户用京豆抵扣了货款,京东需要我们给他们开服务费或营销费,但我们增值税申报的是货物 服务那是暗的,不过我们营业执照上是有服务范围的,需要开300多,我能不能开票,但申报增值税税时在货物那申报?
老师,我们是销售货物的,但在京东做活动,客户用京豆抵扣了货款,京东需要我们给他们开服务费或营销费,但我们增值税申报的是货物 服务那是暗的,不过我们营业执照上是有服务范围的,需要开300多,我能不能开票,但申报增值税税时在货物那申报?我们是小规模
小规模纳税人,填报增值税申报表时,我们单位一直在货物及劳务里填报(我们主要经营生产出售酱油),但是季度开票开出服务费发票一张(我们为对方服务,收取的服务费给对方开出服务发票),申报时服务、不动产、和无形资产里自动出现开票的减免金额,这怎么处理?不用管直接申报吗?
老师,财务人员需要自己刻章吗?
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师,你好,A公司在B公司中占100%的股权,这种关系交母子公司吗
老师,个税手续费返还,我看了下,只有11块多,那还需要申请返还吗?我们公司是小规模纳税人,公司也就五六个人,只有老板工资高,每月交了个税的。
劳务公司那些票可以做成本
现在注销公司需要什么资料
老师,我想问一下我们找货代公司报关,开出口发票购买方是境外收货人还是货代,是不是在税务局开票了才可以退税,开商业发票是不是不可以退,我们今年小规模转一般纳税人,这个账供应商欠票比较多,怎么处理比较好,首单什么时候才可以做
老师,生育期间公司正常给员工发了工资,但是休完产假员工不配合公司申请生育津贴,他个人如果再去申请生育津贴可以申请吗
在货物那申报可以吧?
对的,这个是可以的