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老师,我们是销售货物的,但在京东做活动,客户用京豆抵扣了货款,京东需要我们给他们开服务费或营销费,但我们增值税申报的是货物 服务那是暗的,不过我们营业执照上是有服务范围的,需要开300多,我能不能开票,但申报增值税税时在货物那申报?我们是小规模

2023-08-26 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-26 21:43

您好,这个是可以正常开的,是可以的

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快账用户3435 追问 2023-08-26 21:44

在货物那申报可以吧?

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齐红老师 解答 2023-08-26 21:49

对的,这个是可以的

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您好 不可以的 税率不一样 开票后申报的时候跟税务专管员联系下 把您把申报表权限调整下 可以填6%税率栏次的
2023-08-26
您好,这个是可以正常开的,是可以的
2023-08-26
同学你好 借销售费用 贷应收账款
2021-06-24
你好,学员,如果你们是赚差价的话,是按照差价6个点计提增值税
2022-02-11
你之前的货物的那些开的发票包含了京豆红包的吗
2020-10-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

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