你好1; 可以的; 这个是可以认证抵扣的 ; 除非你是简易计税 才不能抵扣进项税的

老师,我们是劳务派遣公司,是一般纳税人,平时是开差额发票出去税率是5%,简易征收的,如果有进项专票回来可以抵扣增值税吗?
老师你好,我们是建筑劳务公司,一般纳税人,我们和甲方签了清包合同,享受简易征收,我们开具的3个点的增值税专票给甲方,甲方能抵扣吗?
我们公司是建筑行业,一般纳税人,有个项目是简易征收我们开的是3%的专票,那这个项目的进项发票可以抵扣吗
老师我们是一般纳税人,收到了3个点的沙石专票,结果对方是一般纳税人她们可以选择简易计税就没有开13,开的3个点的,我不知道她们简易计税是一般纳税人拿到就认证抵扣了,怎么办,开始我还以为她们是小规模开的3个点的专票,因为小规模开专票可开3可开1,谢谢
老师,我们公司是一般纳税人的装饰公司,开出去的工程款*劳务票都是简易计税三个点的,我们现在收到一个点的劳务票专票,可以抵扣吗
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
怎么看我们是不是简易计税的呢?因为我们今年只开过9个点的建安票出去
你好 ; 你们是什么类型的公司 ; 只开9% 就是 一般计税的; 可以抵扣
建设工程类的公司。因为我之前有一家公司也是开9个点的建安票还开了3个点的劳务专票出去,也收了3个点劳务专票进来但不能抵扣,所以就有点担忧,怕收进来了不能抵扣
你好; 你开 9%的发票; 你就是一般计税的; 可以抵扣